你好,同学 这个是22年度汇算清缴的一个专项资金的 附表的,要点开汇算清缴调整的
老师,企业所得税年度汇算清缴的纳税调整项目明细表的资产损失这一栏,是从哪个表导进去的呢?
老师,请问公司收到政府给的项目补贴,这个收入在汇算清缴的时候一般企业收入明细表中填报了,在专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填写啊
老师,请问公司收到了政府技改奖金,入账到营业外收入,再申报企业所得税的时候是交税了的,汇算清缴里专项用途财政性资金纳税调整明细表怎么填报
2022年度企业所得税专项用途财政资金纳税调整明细表改一下 老师,这个从哪里进去修改?
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
从哪一个端口点进去,老师?
点开老师截图框框的位置 你们汇算清缴22年度的是不是做完了 做完的话,在申报查询里面,先作废,再重新申报填写的
截图框框这里就是24年申报23年的,现在我要去更正22年的从哪里进去?
要从“申报错误更正”这里进去还是怎么样?
,现在我要去更正22年的从哪里进去? 在申报查询里面,先查询到22年度的,先作废,再重新申报填写的
是从这里面进去吗?
是的,截图没问题的,同学
好的,老师 更正昨天申报的财务报表,从哪个端口进去更正,老师?
直接点击旁边的更正
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你工作顺利