你好,这种情况就不需要纳税调整了。

老师现做年度汇算清缴调增了72万,22年暂估72万成本开不了票了,老板同意缴税,请问那笔暂估的分录我要红冲么?或者是需要做什么账务处理?
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
老师 23年12月预提的成本,在24年1月收到去年的成本发票,但是忘记红冲23的预提成本,4月现在做一笔同样的分录不过金额是负数的来冲掉去年预提的成本,做完红冲分录后成本显示负数,这种情况要怎么处理呀?能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一个红冲分录,第二步再做以前年度损益调整,第三步再做一笔正数的成本票,这样可以吗?
老师 小规模纳税人。23年做的分录计提成本4万。我在24年收到发票再红冲金额4万,再做了同样的分录,请问汇算清缴,还需要做调增调减吗?
老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适
给供应商付款,他也是客户,我用借:应收 贷:银行存款可以吗。
老师,个体户查账征收的,申报增值税时候是按不含税收入申报,在经营所得和财务报表上营业收入是按含税还是不含税的呢?
老师,请问?公司营业执照上的注册资金五年之内,如果没有实缴到位,会怎么罚款?实缴的话是由股东或法人打到公户上就可以吗?
纳税人信用评价为M级,这个企业是什么情况才会评价为M级?
老师,餐饮酒店缺食材的发票,可以暂估入账吗?
个体工商户,超市零售业
年销售500万成本495万
公司有a和b两个车间,a车间作为独立车间,把生产出来的产品卖给b车间。所以a车间会产生利润。请问a车间需要单独缴纳企业所得税吗?
老师你好,2025年第一季度的企业所得税报错了,现在还可以更改吗?是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改?
老师:4月份报税,20天是最后一天吧?