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老师,我公司因为爆炸需要给其他公司赔偿这个怎么做账务处理,我们给对方转钱,需要对方给我们开什么发票

2024-05-23 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 13:44

你好,这个计入营业外支出。一般这种是不开发票的。

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快账用户1723 追问 2024-05-23 13:46

那我们这个银行转账,可以吗,以什么为依据,可以睡前扣除吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:50

你好,这个一般要鉴定书之类的才能税前扣除

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快账用户1723 追问 2024-05-23 13:53

我们只是需要给对方赔一点原材料的钱和给对方员工交通补助,这个需要用什么才能税前扣除

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:03

你好!你要税前扣除,要么对方给发票,要么出鉴定税务局认可

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快账用户1723 追问 2024-05-23 14:06

那让对方给我们开发票开什么项目啊,

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:09

你好!开原材料就好了。相当于卖了材料

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快账用户1723 追问 2024-05-23 14:31

那因为对方的通勤车炸坏了需要维修,给员工的交通补助怎么做,这个需要个税申报吗,

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:32

你好,是的,这个要计入工资交个税

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相关问题讨论
你好,这个计入营业外支出。一般这种是不开发票的。
2024-05-23
同学你好 可以 做代收代付就行了
2021-02-25
你好;      这个之前你们支付了金额出去了吗 ? 具体是什么赔偿金  
2022-02-24
情况 1:纯代发工资(无服务费,往来处理) 收到对方公司转来的工资款:借:银行存款贷:其他应付款 - 代发工资(某公司) 用该款项给员工发工资:借:其他应付款 - 代发工资(某公司)贷:银行存款 情况 2:人力资源服务(收服务费,需确认收入) 收到对方公司转来的 “工资 %2B 服务费” 款项(假设工资 10 万,服务费 0.5 万):借:银行存款 105000贷:其他应付款 - 代发工资(某公司) 100000贷:主营业务收入 - 人力资源服务费 5000/1.01(小规模价税分离)贷:应交税费 - 应交增值税 5000/1.01×1% 用款项给员工发工资:借:其他应付款 - 代发工资(某公司) 100000贷:银行存款 100000 缴纳增值税(若有):借:应交税费 - 应交增值税贷:银行存款
2025-10-11
你好,你们应该给他开负数发票,红冲你的收入,借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-06-01
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