根据公司制订的内部财务制度
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
判断题(1)任何情况下开户单位不得从本单位的现金收入中直接支付。(2)出差人员预借差旅费,1000元以下可以预付现金,超过部分携带现金支票。(3)现金收入业务是各企业在其生产经营和非生产经营活动中取得现金的业务。(4)收款收据一般用于单位内部职能部门或职工之间的现金往来,由各单位根据自己的需要设计印刷或购买。(5)“现金缴款单”一式两联,应用双面复写纸填写,用圆珠笔书写,交款日期必须填写交款当日,交款单位名称应当填写全称,款项来源如实填写。(6)开户单位支付现金,可以从本单位库存现金中支付或从开户银行提取,也可以从本单位的现金收入中直接支付。(7)企业收取包装物押金时的会计分录是:“借:库存现金,贷:其他业务收入”。
我是国企单位工作人员,2006年我提前借款购买工程材料,填写了借款9000元,出纳要求结算工程后取现金来还,结算后我便拿了现金还给了出纳,但未退还借条,也没有填写收据给我,防范意识那时候还不到位,因为信任出纳说还了钱就可以了,今年单位才通知我说我借款还没有还,但是出纳现在也不承认收到钱,因为太多年了给了钱也没有什么有利的证据反驳给了钱但是出纳并未入账的事实,我无语了,现在不懂该怎么办,请老师指点下,
甲公司是一家专业从事装修业务的企业,适用的增值税税率为90%2019年12月1日与乙公司签订合同,为其装修栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项装修服务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修人员薪酬),估计还将发生装修费用280000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定装修的厢约进度(3)2020年2月25日完成该项装修任务,累计发生装修费390000元(假定均为装修人员薪酬),并收到剩余合同及全部增值税。假没不考虑其他因素,要求根据(1)-(3)项经济业务分别编制甲公司对应会计分录。(金额单位以元表示)老师,请问一下第三问第二个步骤的会计分录(借:银行存款合同负债贷:主营业务收入应交税费-应交销项税)其中需不需要转出预收的预交增值税8800应交税费预交增值税呢?
合同预收款开具发票,实际还没有发生销售业务,怎么账务处理?
员工洗脚,计入什么费用?
老板开会的时候说同事工资低,活多什么意思? 刚入职一家企业?
股东投资,本月到了一部分,剩下的下月到账,本月先到账的先计入其他应收款,等全部到了再转实收资本?
老师,请问跨区域事项预缴是在哪里交纳,操作步骤是?
你好老师,今年的社保基数上调后。需要补以前9个月的保险,但是有员工离职了,单位替他们补的这部分需要个人承担的社保,应该怎么做账?谢谢
老师,请问残保金一定要计提吗
为什么购买电脑是付款申请书,购买办公用品是报销单?
公司对公支付了模具款,但是供应商不愿意开票,说以后货款达到一定销售额模具款会返还给我们,请问先付的模具款怎么账,以后要是收到模具款又怎么走账,真的可以不开票吗?
请问老师,餐饮公司提供餐饮服务,需要缴纳印花税吗
如不写有什么风险吗
不写,基本上也不会有风险
外单价不写有什么风险吗
是指开具发票吗?还是
我们往来单位写都没有开发票的
只是往来,那与单价,没有关系