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老师21年10月份的时候买了一辆二手车发票是140万,然后当时看错了入的固定资产14万,现在要怎么调整呀,麻烦老师具体说一下,当时做账冲的是法人借款,实际没有从银行账户出去

2024-05-23 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 14:12

同学你好 借固定资产126 贷其他应付款

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快账用户1040 追问 2024-05-23 14:18

那折旧也都不对了

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:20

你补做固定资产 补折旧

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快账用户1040 追问 2024-05-23 14:23

折旧调整您能具体说下嘛

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:25

少折旧的金额做分录补做折旧就可以

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快账用户1040 追问 2024-05-23 14:26

因为跨年了,借方是什么

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:31

以前年度损益调整或者利润分配未分配利润

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相关问题讨论
同学你好 借固定资产126 贷其他应付款
2024-05-23
那你原来入账的时候,支付的银行存款金额能对上?
2024-05-23
分录 冲 1 月分录:借固定资产 -100000,贷银行存款等 -100000。 按专票入账:借固定资产约 88495.58,应交税费 - 应交增值税(进项税额)11504.42 ,贷银行存款等 100000。 调累计折旧:借累计折旧(多提数),贷管理费用等(多提数)。 折旧表 改原值为 88495.58 元,调 1 - 3 月累计折旧,后续按新原值计提。
2025-05-13
你好,如果对方可以从新开据,那么我们把新得拿来贴上就可以,不需要单独做账务处理
2024-10-12
上午好啊亲,开发票了但没做收入是吧
2025-05-23
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