下次少付1分就是了。

老师,实际工作中,实付金额1780065.13,收到的发票金额合计1780065.12,这种差一分钱的怎么做呢
老师,工资计提是应付工资还是实际支付工资,社保在工资方面是怎么操作的
老师 员工报销费用一共1000元,但是之前多给了他260元,实际支付740元,怎么做账呢
老师,我司出纳在操作付工资时,有个员工的工资少付了20元,后面员工没有找,这个20元就没有再付出,这样计提和实际支付相差的20元怎么处理?
老师,给员工发工资少付了分分钱怎么处理比如应该付3000.24元,实际给付了3000元,
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
这个是去年付款时候的了,还有其他方法吗?
去年的直接计入费用调平就行