您好,这个维修费要交印花税
老师 空调安装维修单位,一般纳税人,印花税怎么填,我们跟格力空调签的安装维修合同,没有金额,就是哪个地区归我们去安装维修,每月有发票开给他们。以为是按主要业务收入填写,现在印花税怎么填
老师,我们是空调销售安装维修,一般纳税人,主要是安装维修,现在报印花税,税目跳出来有个建筑工程,那就按这个填是吧,如果有销售,就按买卖合同里填是吗?
请问老师,我公司是商贸公司一般纳税人,税费种核定印花税只有营业账簿的,没有买卖合同印花税,从2022年到现在也没交过买卖合同的印花税,这可以吗?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,有个印花税,买卖合同,但是我也有开劳务*空调维修费出去,请问,这个维修费要交印花税吗?如果要交的话,金额也是写在买卖合同那边吗?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我4月份开了2张空调维修费的发票出去,有进项发票,也是维修的发票,印花税的金额哪里要包含进项吗?
老师,不能反映该项服务在合同变更时的单独售价?这句话怎么理解啊
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
1.20*4年1月初,甲公司取得乙公司90%,能够控制乙公司。当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1000万元,公允价值为1050万元,差异是一项固定资产评估增值50万元,负债的公允价值等于账面价值,为2000万元。甲公司支付的合并对价包括:(1)银行存款700万元;(2)发行股票200万股,面值1元/股,市场价格1.3元/股;(3)无形资产账面余额500万元,累计摊销为200万,公允价值400万元。另外,支付发行股票手续费1万元。合并前◇甲公司所有者权益总额为2280万元,其中,股本1800万元;资本公积(股本溢价)100万元,盈余公积180万元;未分配利润200万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易,会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。要求:(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录;(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
厨师工资借主营业务成本贷应付职工薪酬工资 服务员的借销售费用工资贷应付职工薪酬工资,工资需要计提吗
假如我去采购货物,现在没有那么多现金给供应商,我去银行开银行承兑汇票给供应商。如果我在3个月内还汇票就不用给利息银行吗?
小规模纳税人增值税、附加税计提分录怎么写
费用发票金额有限制吗
融资租赁机器设备,残值为出租方,那我们租期10年,到时候租期到了,机器是归承租方,还是归出租方
老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
那要怎么样交呢?填在哪里呢?
按照加工承揽合同计算缴纳印花税,税率万分之五
老师,税局只能已经设定了我只有买卖合同这个印花税呢,没有你说的那个印花税,这样要怎么样交
你好,可以新增的呢
就是先报完买卖合同后,在退出来新增一个你说的那个税目?
你好,是的,这个按次申报即可
按次申报就是有开就报,没有开就可以不用申报吗?不用跟买卖合同一样,没有也要去0申报?
你好,是的,没有不需要申报
那申报的金额,是不是销项跟进项不含税一起申报?
你好,是的,是这样理解的
老师,我这个票是4月20日开的,这样还能申报吗?税款所属期是填什么时候呢?
您好,可以申报的呢,所属期选择6月,这样不会产生滞纳金。
不用跟着开票的时间来填吗?如果直接填写6月份的,会不会有什么问题啊,而且我6月份是没有任何票开出去哦
您好,这个没问题的呢