同学您好!涉及到损益类科目的红冲时候用负数,比如冲管理费用,销售费用,主营业务收入,主营业务成本等损益类科目用负数表示
红冲分录的时候,哪个时候可以用负数哪个时候可以用相反分录,如果我都用相反分录,会涉及银行存款是负数,这样可以吗?
做分录题的时候,什么时候用预计负债?什么时候用合同负债?能教一下方法吗?只要好记住的就行,应试一下。
做分录的时候什么情况下是做相反分录,什么情况下是做红字分录呢?
各位老师,大家好,发票的销项负数在做账务处理的时候是做反方向分录,还是做红字处理
为什么我用T3用友软件做结算银行利息的分录的时候借方财务费用不是自动红字啊?
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
举个理解比如您红冲暂估的主营业务成本80元 借 主营业务成本 负数 贷 应收账款_暂估 负数
就是只有损益类科目用负数表示,其他科目就是在正确的情况下就用相反方向表示是吗?
因为我今天发现我做银行账的时候,应收应付冲减我是用负数表示的,然后科目余额表里就没有应付账款的科目显示了
同学您好!一般涉及损益的用负数表示的,其他的可以正常做反分录
同学您好!应付账款用负数没有显示可能是贷方负数金额和正数金额做了抵消
同学您好!只有您的余额冲个之后是正确的就可以
是的,那这种冲减抵消了,科目没有显示了,科目余额表还正确吗?
同学您好!这个冲销科目余额表还是正确的,这个不影响的。
那这样的科目余额表还能建账吗?都没有这些科目了
同学您好!您是需要启用新的软件吗?如果您是需要启用新的软件,对于没有余额的供应商或者客户不需要建账
有点不太明白您的诉求,您能跟我说一下具体的情况吗?
那这两种方法影响了那个科目余额表的发生额和本年累计额,金额我怎么加都不对,是怎么回事?
同学您好!您能给我截一下您需要加的金额吗?一般应付账款是贷方期初余额+本年贷方累计发生额_本年累计借方发生额=等于期末余额
第三张是个税系统申报金额,从二月建账的
老师还在吗?
同学您好!抱歉昨天晚上晚上有点晚没有回复您信息,我看您的余额表是试算平衡的,您的金额没错哈!
同学您好!您企业从二月用的软件,1月底余额为0的供应商或者客户这个是不入系统的,如果后面重新合作了您重新把他填入系统就可以
您的科目余额表从下面合计金额来看,您的余额表没有问题的
老师,就是在分录对的情况下,我所有科目都是用红字冲减的,不影响财务报表数据,只是科目余额表的数据累计额不一样,这样的做法对不对。因为我同事他们除了损益都做相反分录冲击的,科目余额表的累积发生额和我的不一样
我的科目余额表应付职工薪酬贷方本年累计数应该怎么加才能算出个数系统里申报的应发工资总金额
同学您好!我冲您应付职工薪酬申报表4月份5246.2和您的余额表本期发生额4月份5246.2,一致的没问题
同学您好!您用负数冲的本年累计数不一样是正常的,余额对的就可以了
同学您好!您看对不对最重要是先看本期发生额,我到您余额表应付职工薪酬工资4月份申报金额和余额表金额是一致的
同学您好!就是本年累计相加不同,您需要往前翻,看看3月份,2月份,1月份本期发生额
老师,应付职工薪酬薪酬不是看那个贷方累计数嘛
同学您好!您今年2月份建账的贷方累计跟实际的本年累计是肯定有差异的,举个例子来说明,您1月份发生了5000元,2月,3月,4月。实际全年累计为20000元,因为您2月份建账您在您新系统里面只能看到15000元,因为您建账前的数据需要另外加上的
没有特殊情况下是看本年贷方累计,您中间建账特殊情况导致您实际和本年累计不符合
应付职工薪酬期初有数据,然后我2-4的工资薪酬数据没有任何问题,然后看本期的发生额,应付职工薪酬的贷方金额是实际发放的金额
同学您好!从这个上面来看是正确的
老师您看一下
这是2-3月的科目余额表和录入的期初
这个金额没有找到您申报表对应的金额
计提5313的您申报表里面没有这个金额
同学您好!从这个表来看您期初累计金额与您申报的金额就有出入了,期初建账时候余额是4700,但是我看您申报表里面没有4700这个金额