您好 请问可以麻烦您把申报表截图全一点吗

老师好 请问我申报企业所得税的时候有风险提示,之前财务报表我申报过一次但是数据错了,我昨天重新改正了,但是今天申报所得额风险提示财务报表的利润表的数据是我之前错的 这咋回事
老师,小规模更正2020年增值税申报表,保存后提示这个,药不怎样填
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老师好,请问,湖北电子税务局申报的财务报表和增值税错了,现在想修改,但是点击“申报错误更正”,只显示了增值税的,没显示财务报表的,怎么找到已经申报的财务报表,进行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
老师,印花税的季度申报依据是什么呀,是收入+成本金额呀?跟进项发票无关吧,老师?
公司开了一个简易计征的人工费发票,税务局不认可,让作废重新开,上个月只是作废了没有重新开,这个月报税是负数咋办,得交多少税
是不是抵扣发票一般不跨年?
文文老师在吗,在吗老师
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题目选什么?7、 《企业所得税法》第九条规定:企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。但在2009年国家税务总局做出了企业发生为汶川地震灾后重建、举办北京奥运会和上海世博会等特定事项的捐赠,可以据实全额扣除的规定。这体现了税法适用原则中的( )。
社保年度缴纳工资申报 必须跟自然人申报工资一致吗 ? 承诺表里面的2026年度缴纳工资是社保缴纳基数吗
老师您好,请问去年的运费刚结清给开票了,我的分录是借销售费用,贷应付账款;结转时,借利润分配-未分配利润,贷销售费用,这样做分录行吗
老师,专利年费续缴的费用,可以增资到无形资产吗
老师:麻烦帮我看一下
您没有截图整表啊 提示上提到了20栏 您至少要把20栏截图出来啊
好的,我重新截图
您收入金额8500 减免税额应该是8500*0.03=255