你好,汇算清缴的时候调整调整明细表,财务报表不要动。

老师,你好!年前做的暂估成本,现在没有取得发票,做汇算清缴,这个账,是年度财务报表和年度企业所得税申报表都要调整吗??
企业所得税汇算清缴,财务费用跟成本要调整,申报年报时候调整报表,那么财务报表要不要调整呢
老师你好,请问我23年多暂估了奖金,24年汇算清缴财务报表需要调整吗?
你好,老师。23年暂估费用,汇算清缴时发票没有,直接所得税报表调整,还是年报的财务报表也要调整
23年1季度税局没报财务报表,报了所得税,看出所得税报表暂估了30费用,但1季度账上没暂估。2季度报的财务报表和财务软件里导出的一致,所得税申报也按照2季度财务软件导出的利润表报的,这就导致1季度所得税报表暂估的30没有处理。年报财务报表利润表和财务软件(账上)导出的数据一致,所得税汇算清缴也和利润表数据对应,23年汇算清缴后是亏损的,24年也是,25年一季度亏损弥补完有盈利。由于23年一季度财务报表没什么导致纳税登记不能为a级,但是如果申报就得更正23年账和23年/24年/25年1季度的所有所得税报表和财务报表,我想问可不可以23年税局里1季度财务报表直接按照所得税报表暂估的费用填,后续所得税报表和账目,财务报表都不更正,然后2025年汇算清缴时把30纳税调增,30没付出去也没取得发票
老师租赁贷款咋做会计分录呀
老师你好供应商往来应付款期末余额,和资产负债表中的应付款余额不一致是怎回事
老师咨询一下,我公司一般纳税人开了一张机动车销售发票,按2%的税率开的,在填增值税减免申报明细表中本期发生额怎么计算,本期实际抵减税额怎么计算?
老师 请问一下 置业公司有一笔转账 备注上写的是利润上缴合作社 这个要怎么做账呢
工商年报,股东认缴出资时间是不是写营业执照上的时间
老师,如果租了一个办公室装修完,但是因为业务调整又给撤了,那收到装修的发票后还按长摊来摊费用吗?
请问无票收入的账务处理,怎么做分录
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填?谢谢老师,同一个问题问了几次老师的答复不一样,搞得都不知道要填写这个表,还有扣除相关税费指的是缴纳印花税和企业所得税吗?还是不包含企业所得税?麻烦老师详细看一下问题,指导对应哪一栏填写,取数对应哪一列填写
早上好,老师 ,我们公司营业执照上注册资本是100万元,实收资本是10万元,现在我公司法人想从法人的朋友手上(个人名义)(不用法人朋友公司公司公账付款到我公司)借款90万元/190万元,法人将借来的钱投入到我公司 作为实收资本, 然后,通过我公司公账有还借款给法人朋友的公司(公对公转款),请问,这种资金交易(往来)存在哪些风险呢?如何避免风险呢?为了避免风险需要哪些手续呢? 我们公司是做汽车金属非标产品,公司法人朋友公司也是做汽车零件销售的公司
请问老师,公司团建费,汇算清缴里面要调到哪里去
办公费,差旅费,业务招待费调整所得税在哪个栏
业务招待费在纳税调整明细表扣除项目第3行, 办公费、差旅费纳税调整明细表扣除项目30行。
5月做账时怎么做分录
他调增的这些业务不需要做账务处理。
账上是暂估的
虚增的 借应付账款贷利润分配未分配利润
业务招待费也和办公费一起输30行可以吗?
都是暂估的
是的,对的,是这么做的。
不用输扣除类第三行
是的对的不可以的,因为它是有扣除比例,它是自动出来的
好的,谢谢
不用客气 工作愉快
企业零申报,有保险缴纳,工资可不可以低于缴费基数?
你这个社保基数是按照最低的缴纳的吗?如果是的话,可以的。因为你最低社保基数高于工资的话,得按照最低社保基数来。
现在还没实行按工资缴纳吧?还是按缴费基数缴纳保险。
有保险可以不发工资吗?
你好,你们公司不是第一吗?工资3900,基数是4000 按 4000来交那 不能
公司长期零申报
那个是0 工资吗还是啥