你好,你有负数的话就重分类一下。

资产负债表是重分类比较好还是不重分类好?
资产负债表是重分类好还是不重分类?
老师您好!请问下财务报表,上传税局的是科目重分类的报表呢?还是部分重分类?还是不重分类呢?,不重分类的,资产总额18万,不分重分类资产总额66万
老师好,资产负债表是重分类好还是不重分类好?
老师,资产负债表按重分类算好还是不重分类呢
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
负数我直接手工调整了
你好,也行的。最终的结果都一样。
然后最后的资产负责表资产总和数据不一致,不懂为什么
你好!是跟哪个不一致?
资产合计不一致
你好!是哪个科目的负数,你手工又是怎么调的
按账上的原始报表把应付账款负数调整到预付账款正数,应收账款负数调整到预收账款正数
你好!你只要调最终的金额就行。不用调中间单个
按道理来说,重分录应该与不冲分录数据是一致是吧
你好,是的。是一致的
但是是,我们重分类出来不一致
你好,这应该是软件设置的问题 你不做你说的这个分录 直接让软件充分类它能不能评?
重分类出来的数据报表是平的,但是和我们账上的数据不一致
您好!你跟科目余额表去对。看哪个对不上,有变更