同学你好 这个可以的

你好老师,我们供应商去年给我们开的免税票不可以抵扣,但是之前我们已经抵扣了,现在的话让对方冲红重新开还是我们直接申报进项转出?
老师,我们是出口企业,12月收到了一张需要退税的进项发票,这张发票也做了退税勾选,但是在1月发现这发票有问题,需要对方重新给我们开具。我们给对方开蓝字发票抵扣情况应该填已抵扣还是未抵扣????
上个月供应商开了税额20W的发票给我们,我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票,这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理,开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出? 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票?
我公司有一张进项发票已经做抵扣,但是对方应为欠税的原因被税务局要求做进项转出并补交税款了,请问我当时已经计入成本了,年度汇算清缴的时候是不是应该做纳税调增呢
老师,我是购买方,去年的一张增值税专业发票因为退税名称错误所以需要销售方作废重开,现在发票已经重开了,对方要求我把去年的那张发票寄还给他们,但是我这边已经做账并装订了,我需要怎么做?
请问老师,税务申报表申报过后,然后我现在要下载的时候,有盖章的吗
企业职工的劳动合同,如果盖合同章,可以吗
小规模纳税人,25年一季度有开票30万,给境外企业的广告代理发票,二季度有开票20万的广告代理发票,后续季度给申报的无票收入,全年收入230万,实际全部为广告代理服务,有收到60万的广告代理服务的进项票成本,现在税务局要求补缴文化建设税,要怎么补缴?
第一次申报纳税时因未勾选税收优惠政策,更正了纳税申报,需要更正财务报表和所得税申报不
股东转让,按照协议价转让,但是不公允的例外。法规怎么说的。
研发费用加计扣除,必须做审计报告吗?
总账会计干了8年了,怎么破局到更高的层次,中级会计,第一学历是高职吧财务专业
老师麻烦我问一下,养殖合作社自己家养了100头牛,但是没做自产自销备案,我如果往出买牛开的发票是免税发票吗,因为我取得了牛的进项票是免税的,我往出开票开免税的还是带税率的呢
我是个体工商户 核定征收 可以不开对公账户吗
12.16收到前面会计收到了一张发票,我2月入职后对方3月17对方红冲了发票,但是红冲的我没记录,现在我挂账应付多,领导问我才发现红冲了,,这红冲了电子税务局上不会进项自动转出吗?
再问老师 站在对方企业的角度上 他们重开票会不会交两遍税
之前的发票红冲就可以呀
还有1个情况 进账税转出的补税金是对方交的 还能要求企业全额开发票吗
同学你好 他们代你们交的吗 那就不用开了
不给我们开,我们连成本都没有呢,我给付了200万,对应的合格的成本发票都没有呢,不含税成本和进项税不是本身就是我们应该要的收益吗?
那就让他们开普票 如果开专票得把税额还给人家