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老师,这张图,怎么做分录

老师,这张图,怎么做分录
2024-05-24 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 11:42

你好,单位购买这些的具体用途是? 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 11:42

我们是一个小规模纳税人呀,超市是一个,给超市用的

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:43

你好,是你们把货物销售给超市吗? 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 11:47

我们超市买的零配件及部门耗材费用

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:49

你好,借:销售费用,贷:银行存款等科目 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 11:50

为啥不是管理费用呢 为啥不是呢 为啥呢

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:51

你好,因为是超市,发生的相关支出是计入  销售费用的 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 11:52

超市也是一个公司呀 老师 我没有懂得 啥意思是呢

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齐红老师 解答 2024-05-24 11:53

你好,我知道超市也是一个公司。 因为是 超市,是商贸性质,发生的相关支出是计入  销售费用  科目核算

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快账用户3216 追问 2024-05-24 12:04

那制作标牌的费用呢5800怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:05

你好,制作标牌的费用 借:销售费用,贷:银行存款  等科目 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 12:09

快递费71.74招待费200怎么做分录,银行付款的

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齐红老师 解答 2024-05-24 12:10

你好 借:管理费用—快递费,管理费用—业务招待费 贷:银行存款

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快账用户3216 追问 2024-05-24 13:38

老师,我想问一个问题,就是我们的员工申请单在钉钉上打的付款是这个打印费770块钱,然后发票也是四月份开的,然后付款是5月6号付的,我现在做五月份的账,我该怎么做,就是打申请和开发票都是在四月份,但是付款是在五月份

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齐红老师 解答 2024-05-24 13:42

你好 4月份的时候,借:管理费用,贷:其他应付款 5月份的时候,借:其他应付款,贷:银行存款 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 13:47

问题是我不知道之前的会计有没有挂章,在四月份的时候

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齐红老师 解答 2024-05-24 13:48

你好,翻一下4月份的凭证,就知道有没有挂账啊 

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快账用户3216 追问 2024-05-24 13:52

老师,我们平时财务工作中说的往来款,是不是就是跟客户的跟员工的跟提供货物跟劳务的人,就是往来款,还有啥补充的吗

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齐红老师 解答 2024-05-24 13:53

你好,往来款有有很多,比如应收,应付,预收,预付,其他应收款,其他应付款 

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你好,单位购买这些的具体用途是? 
2024-05-24
你这个只是一个交接清单,是确定不了你的账务处理的,你要确定账务处理,首先要确定你每一张发票后面的一个真实的经济业务才能够确定。
2021-07-08
这些余额不需要结转平的哈。
2022-01-12
你好;发工资 : 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款   
2022-12-09
借预付账款486400 应交税费应交增值税进项税43776 贷银行存款530176
2023-03-27
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