您好,不对,最下面的科目是 未分配利润,不是挂往来

你好,我们做去年企业所得税汇算清缴,有个8万成本没有发票,预估的,高了,现在要填了他,我们怎么写分录,我们是小企业会计准则
小规模企业去年做的暂估成本,现在所得税汇算清缴前还是没有取得发票,这样我要做纳税填增,把这个所得税补缴上,那我后面的这个账务怎么处理?这个暂估成本怎么弄?
老师,小规模纳税人使用小会计准则,没有以前年度调整这个科目。然后,去年暂估入账成本100,结转成本100,今年收到发票120,结转成本120,请问可以用差额做分录吗?
老师,我公司21年有一笔30万暂估成本,没有取得发票,一直以来也没有纳税调增,那我在23年汇算清缴是调增,账务处理该怎么做?要把暂估冲掉吗?(适用小企业会计准则)
老师,请教一下,我是小企业会计准则公司,去年暂估成本发票在汇算清缴时未到,怎样做分录?
老师,请问开具机动车销售发票如何批量开具,电动摩托车
残保金的人数是按全年平均人数填写 还是按连续12个月申报个税的人数填写?
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2025年的客户现在要求开发票 能给开嘛
郭老师,买票转出的,原材料要怎么做,冲吗
郭老师,原材料买废料了,要申报增值税吗,进项要转出吗
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老师,有金蝶k3wise初始化的视频吗
我们是小规模建筑公司,因这个月要开9%的专票,所以这个月要升一般纳税人,那我们这个项目这个月之前收到的专票能抵扣进项税吗
我也感觉好奇怪,这是两个老师这么说,但是我总感觉这个科目有点问题,老师,再帮我确认一下
这样子使用以前年度损益调整的话,好像没有什么意义,一进一出,恰好挤掉了
您好,图中的分录把 应付调到的其他应付,其他应付这个往来余额怎么平嘛, 最下面科目改了就行
他是去年暂估成本,然后今年发票回
没有红冲的
您好,明白,那这个分录是对的,其他应付款这个罗洁是给我们发票的,现在我们欠他的钱
但是,那个以前年度损益调整,一借一贷好像平了,那这样使用的意义是什?还有什么情况,下面后面才用的利润分配一未分配利润
您好,因为我们的账根本没有错,只是收到发票要把发票放在凭证里,这里直接用损益科目都可以,因为一借一贷是不影响24年利润的 2.如果这个暂估纯假的,为了4季度 不交所得税,现在度调增了,最后一个科目用未分配利润