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老师,请问客户过来公司培训,发生的住宿费交通费他自己先垫付了,公司在给他报销,可以对公支付给他吗?

2024-05-24 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-24 17:18

是的,就是那样操作的

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快账用户5703 追问 2024-05-24 17:21

不是公司员工也可以直接从公账给他报销吗

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齐红老师 解答 2024-05-24 17:22

那个是按销售费用-业务招待费

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快账用户5703 追问 2024-05-24 17:26

那就是有发票也可以税前扣除了 我以为不是公司员工就算有发票也不能税前扣除

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齐红老师 解答 2024-05-24 17:28

公司的业务需要培训客户

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快账用户5703 追问 2024-05-24 17:29

什么意思呢

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齐红老师 解答 2024-05-24 17:30

 公司的业务需要培训客户,所以计入业务招待费,可以扣除

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快账用户5703 追问 2024-05-24 18:09

就是公司公账转个其他个人会不会有什么税务风险

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齐红老师 解答 2024-05-24 18:09

那个是正常的报销,你在担心啥呢?有发票呀

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是的,就是那样操作的
2024-05-24
你好,你可以转给他们,然后你收集他们所有花费的发票,然后拿发票报销,是广告费
2021-06-20
您好,这种情况下,通常不建议该软件技术工程师用自己的名字填写报销单来报销其刚来公司时候的车票、住宿费。
2024-12-25
你好   他们给你发票 就可以报销 计入管理费用-招待费 
2021-06-04
非学历教育教育培训费 你这个要求对方写一个委托书就可以,这个可以直接开, 可以,私户这个回单贴账上, 借其他应收款 贷主营业务收入 应交增值税
2020-12-03
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