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你好..有一研发人员的工资是这样记得 预付的时候 借:其他应收款 贷:银行存款 等下个月支付的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 但是计题的时候没有他..现在改怎么改到研发

2024-05-24 23:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-25 00:01

你好,借研发支出。贷应付职工薪酬

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你好,借研发支出。贷应付职工薪酬
2024-05-25
您好,发工资扣这一部分贷方, 交保险的时候其他应收款在借方 ,这样一借一贷这个往来科目才会平啊,
2023-06-03
你好,可以如你分录处理
2022-01-06
你好,如果银行没有钱就不做银行支出这笔分录。
2023-05-31
你好,既然工资暂时不发,就不需要做  应付职工薪酬  的借方处理啊 
2023-03-06
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