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Q

老师,我们单位去年企业所得税交的少,在所得税汇算清缴时想多交点税,我该从几个方面下手呢,我们公司没有无票费用?

2024-05-24 23:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-24 23:59

你好,那就只能增加无票支出

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快账用户3023 追问 2024-05-25 00:13

要怎么增加,需要调整报表,增加分录吗?

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齐红老师 解答 2024-05-25 05:43

不需要增加分录,在105000的30行1列填写

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快账用户3023 追问 2024-05-25 07:45

这个无票支出账上没有,所以不管账上有没有,就只能在这调了?

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齐红老师 解答 2024-05-25 09:11

是的,您的理解非常正确

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你好,那就只能增加无票支出
2024-05-24
你好!可以这样处理的
2021-07-09
你好       你做营业外收入去干嘛 。 你要以后抵减。 你直接做冲计提:借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  借   ”以前年度损益调整贷利润分配 -未分配利润 ;   到时你发生所得税 做计提在贷方。  应交税费 -应交企业所得税借贷方会自动抵减的 
2021-06-11
你好同学,你直接走以前年度水泥调整吧,然后这个发票费用可以在汇算清缴的时候调减
2023-03-15
您好 填纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增
2022-04-20
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