您好,这个的话是需要的,要

所得税年报,去年处置了两个固定资产,填写年报的时候,处置的这两个固定资产的原值和摊销还需要和别的固定资产合计填写么
老师,我单位去年处置了固定资产,所得税年报要填写05090资产损失税前扣除表吗
请问一下处置固定资产收益汇算清缴需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗
老师,您好,我公司处置固定资产,产生点损失,可以企业所得税前扣除吗
你好,老师25年处置一辆车,当入借:营业外支出-处置固定资产损失39812.5:贷:固定资产清理39812.5, 现在报汇算清缴要填写(资产损失税前扣除及纳税调整明细表)这个表吗?要填怎么填写呢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,具体填写在哪里呢?要调整吗
是损失了没有这个的?
是固定资产报废,残值部分的损失。
你不需要,这种的话正常报废不需要写
好的。谢谢
老师,这个不用填写哈。
这个不用填写?
对你这个不属于超出年限的内容
要是正常报废已经提足折旧的固定资产是需要的是吗
嗯对,是这个意思的了
那要是这种情况如何填写,不需要调增吧
对,这个不需要调增,是允许扣除的这个
就填写这两列就可以吧
如图所示
嗯对,这样填写就没问题
好的谢谢。
不客气的祝您开心