您好,您这个业务是真实的吗?

暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 后期如果收不到发票,是需要把上面的全部红字冲销,还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷:暂估应付款-1000
2021年暂估了一笔成本,借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品,剩余200是其他产品。现在具体怎么做账?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
请问下 做账 暂估借 库存商品 5000 贷应付账款-暂估 5000然后第二笔分录做的是库存商品结转成本 借 主营业务成本5000贷库存商品 5000。红冲的时候怎么红冲啊
我想咨询下需要商品出口需要准备哪些材料
请问 境外自然人股东还公司的借款同时支付利率2.2%的利息,这部分利息需要缴纳增值税吗?
老师,个人把公寓租给a公司,a公司作为二房东把房子租给我们公司作为员工宿舍使用,请问a公司要开哪个二级编码的发票给我们
老师您好,我用快账软件自建创建账套,做自己家的账,期末余额 里的借方和贷方录入 期末余额 都是借方,贷方是要录负数吗?
去年的工资没有发也没有计提,然后今年才一次性发,那都计提到今年的费用去可以么
进项勾选,比如当月有未抵扣的,延续在下月了,但是入账的是当月全部入进项了,未走待抵扣这个科目,补之前的账,工作量比较大,忘记分了,这个现在咋办呢,14个月的已经补完了,
老师,我公司有风险疑点,税务局依据2024年总局56号十八条、总局2024年11号文,发票动态调整,直接给我们停票,额度为0,没有书面文书告知,他们这么做喝过合法吗,谢谢
老师您好 我公司在五月份因先开具销售发票 后才拿到进项发票 被税务局认定虚开发票 上下游合同资料已提交 包括后期进来的发票 银行流水都有 现在还不能解除风险,麻烦问一下 现在我们申请红冲发票 这个月重新申请额度开具 可以吗
老师,请问一下,我用私户转账到对方的公户上,对方不会开发票出来吧
老师,你好,我们是买家,税务稽查2023年的A家的进项发票,没有采购合同,可以补;运输费是买家自己付的,补合同写成含税含运费,到物流公司拿运输底单就可以吗?运输发票可以不用提供,是吗?
如果是真实业务不用做账务处理,调表不调账就可以
是的,这种问题应该怎么做账务处理呢
您好,真实业务的话不用再做调整,但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣,所以汇算清缴的时候要做成本调减利润调增,
哦哦,现在的问题是这个暂估库存商品也没有入库,可能是我刚刚开始提问表达有误
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 你好,你不是做了这个暂估入库分录了吗?
分录做了,商品是没有的
等于说商品和发票都没有
你好,那这就不是实际业务啊!
那就是红冲就可以了吗
您好,跨年的话需要通过以前年度损益调整科目
老师,现在的情况是当时有销售收入没有商品,就暂估了,然后现在是发票和商品都没有,需要把原来的冲掉,是当年的,是直接红字冲掉还是怎么入账呢
你好,没有商品你销售的什么?你们是什么行业?
批发业的,供应商直接发货给客户的,当时因为供应商没有开票,我们这边开票了,所以暂估了,现在是销售退回,客户已经把发票退回来了,货也还没有发,就是没有货和商品了
现在就是等于不会取得商品和发票了,当时暂估的商品和成本不知道是要红字冲销还是怎么可以直接借成本负数贷暂估应付款负数这样冲掉
您好,通过以前年度损益调整原分入红字冲回