您好,您这个业务是真实的吗?

老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
如果是真实业务不用做账务处理,调表不调账就可以
是的,这种问题应该怎么做账务处理呢
您好,真实业务的话不用再做调整,但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣,所以汇算清缴的时候要做成本调减利润调增,
哦哦,现在的问题是这个暂估库存商品也没有入库,可能是我刚刚开始提问表达有误
暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 你好,你不是做了这个暂估入库分录了吗?
分录做了,商品是没有的
等于说商品和发票都没有
你好,那这就不是实际业务啊!
那就是红冲就可以了吗
您好,跨年的话需要通过以前年度损益调整科目
老师,现在的情况是当时有销售收入没有商品,就暂估了,然后现在是发票和商品都没有,需要把原来的冲掉,是当年的,是直接红字冲掉还是怎么入账呢
你好,没有商品你销售的什么?你们是什么行业?
批发业的,供应商直接发货给客户的,当时因为供应商没有开票,我们这边开票了,所以暂估了,现在是销售退回,客户已经把发票退回来了,货也还没有发,就是没有货和商品了
现在就是等于不会取得商品和发票了,当时暂估的商品和成本不知道是要红字冲销还是怎么可以直接借成本负数贷暂估应付款负数这样冲掉
您好,通过以前年度损益调整原分入红字冲回