您好,要通过以前年度损益调整来冲账

冲销去年多计提的工资直接做管理费用可以吗?
老师我司1.2楼办公,我3楼员工宿舍,请问水费电费我可以直接都计入管理费用—水电费吗?
老师请问公司买了一个办公室,办公室还未使用,有产生公摊的水电费,这个水电费也是直接挂管理费用水电费吗?还是说可以直接挂物业管理费
去年固定资产7000桌子计入管理费用-办公费了,要改成固定资产,可以在今年冲销管理费用计入固定资产吗
我支付电费 3万元 电费是需要其他单位分摊0.8万的 前任会计 直接把3万做成了 管理费用 现在我收到这个其他单位0.8万电费 我可以直接冲减管理费用吗
老师,公司购买工作牌的卡套计入什么科目
老师,请问我们公司种植农作物然后销售开发票可以免税吗
我们向三方公司支付的人才推荐费应该放在哪个费用科目里合适
工人全部都没有交社保和个税 也需要每月申报吗
公司归还借款转款怎么备注
你好老师公司注册资金能多少年实缴到位国家规定
老师您好,麻烦问下,如果我25年有暂估款,26年来票了,我分录应该怎么做
考试,你好。公司跟银行贷款,银行同意直接把贷款转到老板私人账户。转出时候备注写:备用金,公司经营周转。这样可以吗?会有什么风险吗
老师好,我公司现做股权转让,税务局看了我提供的财务报表,说我公司的预收挂账太大,预收挂账了90万,现让我梳理一下账,是让我做收入的确认码?
厂车年审费记啥会计科目
计提的时候是这样写的:借管理费用-开办费 贷应付账款,现在做:借以前年度损益调整、贷应付账款对吗
是的,是的,就是这样的
那我去年付了一笔款,今年退回来了1部分,分录12月做到了劳务成本下面,今年1月份结转到了主营业务成本,现在4月份又退回来了4万多。请问怎么调账。
为什么1月转到主营业务成本了
2023年支付的时候:借劳务成本100,应交税费13、贷银行存款113,今年1月份结转成本分录为:借主营成本100, 贷劳务成,100,4月份又把那张113发票全额冲红了,开了一张含税100万的发票,差额也退回给我们了,这笔分录怎么做。
不应该12月就结转成本了吗,为什么是1月了
这笔费用去年就给我们开了发票,我不知道为什么要做到劳务成本。
我也不知道同事为什么这样做,现在我问他,他自己都解释不清楚,你就告诉我改怎么做这笔付款后又退款的分录。
这样不对呀,要把结转的这笔做到去年12月的,
通过以前年度损益做负数分录就可以
今年启用了以前年度损益调整的话,会影响我的资产负债表和利润表的哪些数据?
会增加或减少未分配利润这个
那我还有一笔业务咨询一下,取得进项发票的时候是:借 进项税额待认证可抵扣,那我认证的时候是不是:借进项税额,贷可抵扣进项税额。
是的,就是你说的这样的
那个销项税额,我是这样做的,贷销项税额,那么抵扣的时候要不要怎么结转
转到未交增值税里面去了
这样做是不是做错了?
还要转到未交增值税,这个是要交的税