您好,要通过以前年度损益调整来冲账

冲销去年多计提的工资直接做管理费用可以吗?
老师我司1.2楼办公,我3楼员工宿舍,请问水费电费我可以直接都计入管理费用—水电费吗?
老师请问公司买了一个办公室,办公室还未使用,有产生公摊的水电费,这个水电费也是直接挂管理费用水电费吗?还是说可以直接挂物业管理费
去年固定资产7000桌子计入管理费用-办公费了,要改成固定资产,可以在今年冲销管理费用计入固定资产吗
我支付电费 3万元 电费是需要其他单位分摊0.8万的 前任会计 直接把3万做成了 管理费用 现在我收到这个其他单位0.8万电费 我可以直接冲减管理费用吗
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
计提的时候是这样写的:借管理费用-开办费 贷应付账款,现在做:借以前年度损益调整、贷应付账款对吗
是的,是的,就是这样的
那我去年付了一笔款,今年退回来了1部分,分录12月做到了劳务成本下面,今年1月份结转到了主营业务成本,现在4月份又退回来了4万多。请问怎么调账。
为什么1月转到主营业务成本了
2023年支付的时候:借劳务成本100,应交税费13、贷银行存款113,今年1月份结转成本分录为:借主营成本100, 贷劳务成,100,4月份又把那张113发票全额冲红了,开了一张含税100万的发票,差额也退回给我们了,这笔分录怎么做。
不应该12月就结转成本了吗,为什么是1月了
这笔费用去年就给我们开了发票,我不知道为什么要做到劳务成本。
我也不知道同事为什么这样做,现在我问他,他自己都解释不清楚,你就告诉我改怎么做这笔付款后又退款的分录。
这样不对呀,要把结转的这笔做到去年12月的,
通过以前年度损益做负数分录就可以
今年启用了以前年度损益调整的话,会影响我的资产负债表和利润表的哪些数据?
会增加或减少未分配利润这个
那我还有一笔业务咨询一下,取得进项发票的时候是:借 进项税额待认证可抵扣,那我认证的时候是不是:借进项税额,贷可抵扣进项税额。
是的,就是你说的这样的
那个销项税额,我是这样做的,贷销项税额,那么抵扣的时候要不要怎么结转
转到未交增值税里面去了
这样做是不是做错了?
还要转到未交增值税,这个是要交的税