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我支付电费 3万元 电费是需要其他单位分摊0.8万的 前任会计 直接把3万做成了 管理费用 现在我收到这个其他单位0.8万电费 我可以直接冲减管理费用吗

2024-04-26 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-26 11:00

你好,单位没有利润的可。

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:02

是本年1月的电费3万元

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齐红老师 解答 2024-04-26 11:04

你好,你们支付出去的单价是多少?

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齐红老师 解答 2024-04-26 11:04

收瑞人的单价是多少?

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:05

1月总的电费是3万 分摊其他单位需要承担0.8万元

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:05

跟单价什么关系

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齐红老师 解答 2024-04-26 11:05

你收取的单价和你支付的单价需要是一样的才能抽。如果有利润的话,需要做收入,就是这个关系。

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:06

共一张发票 发票的总额是3万

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:06

电费分摊

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:07

你的字尽量不要打错

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:08

你的意思是 我代支付的电费金额和收回来的电费金额要一致 就可以冲减 若有差额赚了 就要交增值税 是吗

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齐红老师 解答 2024-04-26 11:13

是的对的,是这个意思的

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快账用户8994 追问 2024-04-26 11:14

实质就是应收 对么 我代垫多少收多少 就可以冲减 是吗

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齐红老师 解答 2024-04-26 11:18

只要是代收代付的就可以

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你好,单位没有利润的可。
2024-04-26
你好,如果是发票金额与原来暂估的金额有差异,差异部分应该计入以前年度损益调整
2022-02-28
可以的,可以这么做的。
2024-02-05
借其他应付款 贷利润分配未分配利润,这个是红冲的
2025-06-19
你好,其他应付款有余额没有关系的,这证明你单位没有支付的,一直把它分摊完了就行。
2023-06-07
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