你好!这个借待处理财产损益 贷库存商品。
现在公司有一批过期的库存商品需要做报废处理,我这边需要怎么处理呢,这批库存商品当初购进时没有进项税, 可以做借,待处理财产损益 贷库存商品 借管理费用 贷待处理财产损益
请问公司搬迁,处理库存过期的原材料、库存商品,会计分录怎么做呢?
老师我们是做金精粉的矿产品,由于合理损耗造成结转主营业务成本,库存商品数量(合理损耗)少于销售数量,这差额怎么做账?借:主营业务成本110g,贷:库存商品100g,待处理财产损益10g.或者借:库存商品10g,贷:待处理财产损益10g,借:主营业务成本110g,贷库存商品110g,这两种做法对的会计分录结果一样,有对错吗
商贸公司由于某些原因需要对库存商品进行加工才能销售,商品需外发加工,加工过程必然有损耗,损耗部分商贸公司承担,针对损耗部分的会计分录怎么写?
您好老师,请教一下,商品报损的分录借待处理财产损益贷库存商品借管理费用贷待处理财产损益然后,这个减少的库存商品需要结转到营业成本里吗?
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势