你好,不是非正常损失的,可以税前扣除,但是需要填写105090这个表格,你得有报废的证明。

老师,前几年的暂估库存商品,有五六家暂估多的,实际没进那么多商品,现在往来一直挂着,暂估的商品也有销售掉了,汇算清缴没做过纳税调整,帐把挂帐的往来消掉,怎么处理好呢
老师,去年的库存商品是负数,现在进行帐务处理调整为0,调整的金额做汇算清缴调增可以吗?帐务处理用了以前年度损益调整
老师,请问我们有一批库存商品要做报废处理,请问购入时已经抵扣的进项增值税需要做转出吗
老师,公司买了的库存商品,货款8000左右,由于质量问题,退货,对方不给退,做报废处理,无残值收入,库存商品已做进项税转出,货款能进管理费用吗?汇算清缴用不用做纳税调整?谢谢
请问老师:已经入库待销售的库存商品,在企业所得税汇算清缴时候需要填报缴纳企业所得税吗?
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
老师,你看看我怎么填写呢
你好,第5列没有填写。
报废证明,怎么出具呢?
你们自己出图片什么的。说明。
老师你看看这样填对吧? 另外证明的话,我写一份说明原因让老板签字,盖公章可以吧
对的,可以的,可以这么做。
老师,这个证明不需要报税务审批吗?我们单位自己出具的证明税务部门能认可吗?
你好,你填写了这里之后能不能通过税务局会在这里面通知你们的,不允许你们抵扣,他会要求你调整的。
懂了,谢谢老师,另外我们是代理公司无储存经营,出现过期产品或者报废产品能讲的通吗?
你好 这个不好解释,不合理。
那算了吧,老师,刚才那第五列就不能填数据了,直接纳税调增可以吗? 还是怎么处理呢?
你好,可以的,可以直接调灯。
好的,老师我直接第五列不填数据了,调增吧
可以的,可以这么做的。
收到,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师你看看我填的对吗?
对的对的,是这么做的。