借其他应收款贷银行存款 预支 发工资扣除预支 借应付职工薪酬工资 贷银行存款 其他应收款 四月份发的是三月份的工资吗 是的话三月计提
老师,你好,我们7月份工资还没有发放,但是有一个员工的工资是8000,今天要预支7月份的部分工资7000元,会计分录怎么做
请问老师,非营利性组织,业务有注资3万,工资1000元,利息3.54元,验资费用200元,就这几笔业务,分录都怎么做,月底怎么结转,要全套的,谢谢老师!
请问预支工资要怎么做,3月份预支工资,我4月份发工资,那怎么做分录挂什么科目,民间非营利组织 ,还有工资表要不要调整
老师您好,汇算清缴的财务报表能帮我看看是否引起税务预警吗?
请问老师,纪委查公户流水,是因为啥,要查什么呀
那我要怎么撤销已经勾选的退税发票,并且已经用途确认了
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理,这300万又借出来给其他企业用了
老师是不是没有核定代理办理营业执照税种,如果有开什么类型
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理
我们的客户预付款给我们了,后面他们违约,这次预付不退给她们,对方现在也联系不上,这个需要什么资料,怎么做账?
老师,我们替B公司公户支付电费,国网把发票开给我们公司了,B公司现在公户给我们把代付的钱转过来,发票开给我们合适不?
会计制度里面的营业费用就是销售费用吧
公司 24 年暂估了 20 万成本,借主营业务成本 20 万,贷应付账款-暂估20 万,到次年 5 月都没有取得发票,企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税, 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录,结转到未分配利润