您好,是的,是这么理解的,进项税也是 购进固定资产的金额
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
老师请问公司购买固定资产(挖机),每月还款借长期应付款,贷银行存款。 收到发票后,借:固定资产负数,贷长期应付款负数,借固定资产,借应交税费—应交增值税进项税额,贷长期应付款,这样分录做下来,长期应付款的金额比之前大是什么原因,这个分录对吗
老师,早上好。我想问下,我对公购买固定资产时,借固定资产100 进项税13 贷银行存款113 内账做的是借固定资产113贷银行存款113 固定资产的金额不一样,我怎么调整内账
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧
高新企业汇算清缴企业研发费用加计扣除优惠表可以填0吗
老师,我们以前年度有些不免税的开成免税的了,现在税务查出来按照税务要求更改了以前年度增值税申报表,补交了税款和滞纳金,有一部分申请了留抵抵欠,一部分对公划款,账面我应该怎么处理?
老师,支付商会赞助费后收到的发票入什么科目?
按照上一年度应纳税所得额平均额预缴。请问在月度纳税申报表中填写应纳税所得额的话是拿上一年度的应纳税所得额除以12吗
老师,企业所得税汇算清缴是不是就是申报企业所得税?电子税务局申报。个人所得税汇算清缴就是要员工自己去下载app做汇算清缴?
老师非全日制用工 是雇佣关系还是非雇佣关系,按什么申报个税?签什么合同?是否需要开具发票?
企业处于暂时停产过程中,生产车间的员工均在打扫卫生,清理车间杂物等,此时的员工工资应计入哪个科目?如何结转成本。
请问我们是制造业厂,前几年工厂使用过的水泥现在结算,请问我怎么做账,还是用在建工程就不对了吧?应该怎么做呢
老师,汇算清缴需要调赠财务费用。现在申报年度财务报表。那我原来报的第四季度财报中的财务费用是不是就要去掉,然后交税啊?
去年支付的工资,今年这样做会计分录可以吗?不需要其他汇算清缴调整吧?
老师比如说本年购进固定资产现金流量如果是普票 就对得上 如果是专票 就对不上是吧
您好,是的是的,是这么理解的
老师 支付尾款也是购进固定资产 支付利息就是与经营有关的支出对吗
您好,不对,我认为是投资活动,这部分利息还能资本化
老师 您具体点 就是说 我的尾款和利息都应该是购进固定资产吗
哦哦,分开的,我重新写 1.尾款是年购进固定资产现金流量 2.利息记财务费用 是与经营有关的支出