您好,一般是暂估成本,进项不能暂估的

老师早上好 我想问一下之前财务做账暂估是按税做的 现在要求不含税暂估 要怎么调账呢?分录那些
老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?
老师,我想问一下,我上个月汇算清缴的时候,调增了账上的暂估款,把暂估款全部进行调增,然后调增以后要交企业所得税,这个要怎么做账呢?
老师 你好我想问一下 暂估进项税暂估少了 要怎么调账呢
老师好,暂估进项税负数,要怎么调账
老师,个体户的话,没有银行账户,直接法人个人账户转我们公司账户行不行的?我们要给他开票
请问老师,出口报关单上货物价格,是不是要和出口销售合同上的价格一致呀(美金)
请教一下,公司采购的500万元以下的固定资产设备,税法不是说可以一次性税前抵扣吗。但是我8月采购的固定资产,申报第三季度企税的时候没有填写一次性扣除,第四季度的时候可以填写一次性扣除吗
老师,税务局发送个人需要年度汇算清缴等信息,是通过我们单位给他们申报个税时留的手机号码呢,还是通过员工自己注册个人所得税app时的手机号码呢
小规模公司季度开票不超30万免税,指的是专+普票合计30万还是说只有普票不超30万?
老师,跨年红冲发票需要更正哪些报表,会计上如何处理
老师付款方是待清算账户,收款方是自己账户,怎么写分录
老师 材料采购是一级科目撒 那他下面会设涉及那些二级科目和三级科目呀 我们是制造业 生产研发 销售
小规模纳税人,第四季度开票金额超30万,都是普票,全年开票金额未达120万,是否符合小规模纳税人增值税税收优惠政策,第四季度的增值税要不要交
老师你好,我这边24年8月认证了3张进项,后来发现不能用,就在9月做了进项转出。 现在税务局要求我要更正申报,在8月当期做进项转出,如果正常更正申报8,9月申报表,我就要先补税,后退税,还不一定能退出来。 请问,有没有什么办法,能让更正时两月相抵,不交不退?
我们未开票前都暂估进项税的 比如这种暂估的时候是暂估进项税10,冲的时候冲的12,暂估少了,要怎么调整呢
第一,进项不能暂估,第二,你进项暂估少了,不用管他,把暂估的做负数,再做正数
这边税局允许做的暂估,关键是一正一负借贷不相等,借:暂估12,贷暂估10,相差的部分不相等
你暂估了多少,就冲多少呀
你能好好看问题吗 就是暂估的时候比冲暂估做少了 冲暂估的时候是对的 暂估比冲暂估少了
你暂估了10,你为什么要冲12了,直接冲10就可以了呀
你暂估了多少就冲多少,你冲多了是什么意思,不太明白
都说了是做错了呀 时间久了不能回去改凭证 所以才问怎么调整账务
我天 我已经说的够清楚了 做暂估做的10 冲暂估冲的12 冲12是对的 做暂估的时候错了 少做了2 所以才问怎么调整 能不能好好看问题 就是这样答疑吗
借:应交税费-暂估2
贷:营业外收入2
这样调平就可以了