你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录
老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?
老师,你好,原材料暂估入库,等发票到了冲暂估,那什么情况会出现暂估挂在账上呢
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师个体户,这月报税。用报财务报表吗,查账征收的
老师,还问下,工资里面的津贴、或是其他补贴补贴,有没有哪些部分是可以不用计入个税申报的?
物业公司收取业主、租户的水电费,是冲减公司水电费,还是记收入呢?
申请专利注册费怎么写分录
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,结账后发现有分录错了下期再更正,免得更正税报是这样不
老师 商贸企业销售退回 需要怎么做账务处理
老师,请问已经收到的货款月底怎么做账呀
我们公司开了一个企业邮箱,目的是为了接境外客户邮件,这个属于什么费用?
中级财管会考有期限固定股利的资本成本吗
看课件,关联方关系:3.该企业主要投资者个人、关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业(企业和人控制、共同控制的其他企业的关系),施加重大影响的企业不是关联方关系了是吗
老师你好,如果我红冲的话借:原材料,贷:应付账款×暂估材料,19,400的话,那我发票也是19,400,那我库存商品的话又要暂估了
你这个都已经收到发票了,就不需要暂估啊,你都有真实的数据了
我暂估的是原材料原材料回来了,但是我的库存商品的话呢,出现在期末余额的贷方了
你把完整的分录写一下好吗?我这边帮你判断一下
我是不是做暂估的时候应该做暂估库存商品的应付暂估材料
不是的,你暂估原材料的时候在赤月需要冲红的
暂估材料:原材料 25080.9 应付暂估材料 25080.9购入材料:原材料 9681.42 应交增值税进项税额1258.58 应付某某公司10940 冲掉暂估材料:原材料 10940负数 应付暂估材料10940负
我去年一直都有三个材料,差不多9万多,那我现在慢慢都有发票回来了,那我现在该怎么冲掉这9万多方面呢,全部做暂估是原材料
你这个分录是有问题的,我帮你发现问题了。你这个暂估原材料25080.9,在第二个月就需要进行红冲的
这个是之前9月11月12月一起站过的话呢,就是差不多9万多了,我这个月才有进项发票回来,所以我就来做这个红冲,所以跨月就不能红冲了吗?
你这个跨越就需要红冲的,你不能够把差额来进行红冲
老师你好,你的意思是说我的发票回来多少,我就冲红多少。我红中原材料的话,我的库存商品就出现在期末余额在贷方,
是的,发票回来多少,你就按照发票来,实际入账的,你前面暂姑的金额要全部红冲的
是的,我就是现在想红冲,但是我红冲原材料的话呢,我的库存商品就是出现在期末余额的贷方了,那我岂不是又要做一笔暂估材料库存商品应付暂估吗?
你现在的情况确实是还需要再做一笔分录的,因为你前面做错了,导致现在要多做一笔分录弥补的