你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录

老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?
老师,你好,原材料暂估入库,等发票到了冲暂估,那什么情况会出现暂估挂在账上呢
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师你好,如果我红冲的话借:原材料,贷:应付账款×暂估材料,19,400的话,那我发票也是19,400,那我库存商品的话又要暂估了
你这个都已经收到发票了,就不需要暂估啊,你都有真实的数据了
我暂估的是原材料原材料回来了,但是我的库存商品的话呢,出现在期末余额的贷方了
你把完整的分录写一下好吗?我这边帮你判断一下
我是不是做暂估的时候应该做暂估库存商品的应付暂估材料
不是的,你暂估原材料的时候在赤月需要冲红的
暂估材料:原材料 25080.9 应付暂估材料 25080.9购入材料:原材料 9681.42 应交增值税进项税额1258.58 应付某某公司10940 冲掉暂估材料:原材料 10940负数 应付暂估材料10940负
我去年一直都有三个材料,差不多9万多,那我现在慢慢都有发票回来了,那我现在该怎么冲掉这9万多方面呢,全部做暂估是原材料
你这个分录是有问题的,我帮你发现问题了。你这个暂估原材料25080.9,在第二个月就需要进行红冲的
这个是之前9月11月12月一起站过的话呢,就是差不多9万多了,我这个月才有进项发票回来,所以我就来做这个红冲,所以跨月就不能红冲了吗?
你这个跨越就需要红冲的,你不能够把差额来进行红冲
老师你好,你的意思是说我的发票回来多少,我就冲红多少。我红中原材料的话,我的库存商品就出现在期末余额在贷方,
是的,发票回来多少,你就按照发票来,实际入账的,你前面暂姑的金额要全部红冲的
是的,我就是现在想红冲,但是我红冲原材料的话呢,我的库存商品就是出现在期末余额的贷方了,那我岂不是又要做一笔暂估材料库存商品应付暂估吗?
你现在的情况确实是还需要再做一笔分录的,因为你前面做错了,导致现在要多做一笔分录弥补的