你好 首先需要红冲,然后再按照发票的金额作为一笔正确的分录

老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师你好,我之前的暂估材料借库存商品,货应付暂估材料,但是我现在有发票回来了,那我这笔分录又该怎么写?怎样去冲掉这个暂估呢?
老师你好,我一直暂估原材料,那我有进项发票回来了,那我怎么冲掉这暂估呢?
老师,你好,原材料暂估入库,等发票到了冲暂估,那什么情况会出现暂估挂在账上呢
老师,我发现之前暂估成本高了,应付款也高了,那我现在冲暂估的,借应该账款-暂估,贷原材料。那原材料就为负数了,这个我怎么处理
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
机票代理公司,给客户全额开票,但实际我们的销售额应该是扣除支付给航司的机票款。 这个支付给航司的机票款,我在做账时,用什么作为扣除凭证?
老师,我们给员工代开的劳务报酬发票,开的普票,税率1%,我们给他申报劳务报酬是按含税金额还是不含税金额
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
小企业会计准则,上年的暂估100万发票只拿回来60万,怎么处理?
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,手动调整税局的2025年资产负债表期末数后 与电子账本上同期资产负债表 就有差入。只能这样吗?
老师你好,如果我红冲的话借:原材料,贷:应付账款×暂估材料,19,400的话,那我发票也是19,400,那我库存商品的话又要暂估了
你这个都已经收到发票了,就不需要暂估啊,你都有真实的数据了
我暂估的是原材料原材料回来了,但是我的库存商品的话呢,出现在期末余额的贷方了
你把完整的分录写一下好吗?我这边帮你判断一下
我是不是做暂估的时候应该做暂估库存商品的应付暂估材料
不是的,你暂估原材料的时候在赤月需要冲红的
暂估材料:原材料 25080.9 应付暂估材料 25080.9购入材料:原材料 9681.42 应交增值税进项税额1258.58 应付某某公司10940 冲掉暂估材料:原材料 10940负数 应付暂估材料10940负
我去年一直都有三个材料,差不多9万多,那我现在慢慢都有发票回来了,那我现在该怎么冲掉这9万多方面呢,全部做暂估是原材料
你这个分录是有问题的,我帮你发现问题了。你这个暂估原材料25080.9,在第二个月就需要进行红冲的
这个是之前9月11月12月一起站过的话呢,就是差不多9万多了,我这个月才有进项发票回来,所以我就来做这个红冲,所以跨月就不能红冲了吗?
你这个跨越就需要红冲的,你不能够把差额来进行红冲
老师你好,你的意思是说我的发票回来多少,我就冲红多少。我红中原材料的话,我的库存商品就出现在期末余额在贷方,
是的,发票回来多少,你就按照发票来,实际入账的,你前面暂姑的金额要全部红冲的
是的,我就是现在想红冲,但是我红冲原材料的话呢,我的库存商品就是出现在期末余额的贷方了,那我岂不是又要做一笔暂估材料库存商品应付暂估吗?
你现在的情况确实是还需要再做一笔分录的,因为你前面做错了,导致现在要多做一笔分录弥补的