您好,交纳以前期间未交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 2.残疾人保障金 借:管理费用——残疾人就业保障金 贷:其他应付款——残疾人就业保障金 借:其他应付款——残疾人就业保障金 贷:银行

老师,民办非营利组织单位,支付工程款怎么做分录?
老师,请问付年度保障残疾金的会计分录怎么做
请问支付的残疾人就业保障金怎么做分录
民间非营利组织支付转账手续费需要怎么做分录
老师 请问一下民间非营利组织中垫付款怎么处理 分录怎么做
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
老师就是去年的第四季度税费,我们今年1月份交,那怎么做,需要计提还是直接支付呢
残疾人保障金,可以计到企业成本吗
您好,增值税不用计提的,这又没有损益科目,月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 2.可以,管理费用就是成本费用嘛