你好, 福利费外购方福利的这一部分 所得税,视同销售 增值税,不确认销售额,需要进项转出。

视同销售什么情况下不用确认收入?什么时候确认增值税?这点糊涂了。
老师,请问下这题的第三点,企业所得税上不确认收入,那增值税呢确认收入吗?是否需要调整应纳税所得额?
老师好,增值税确认收入条件是什么?企业所得税确认收入条件是什么?
老师自产货物用于投,分,送的情况所得税上确认收入,会计上也确认收入,会计上确认收入用什么科目
销售产品有没存在企业所得税确认收入,增值税不确认纳税义务的情况
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
查额开票的 增值税是差额之后的收入 所得税是差额之前的。
没有差额
正常经营的业务,有可能存在账上确认收入了,增值税申报表没申报收入
那就是有福利费的
福利费又不是经营的业务
有可能是你们之前一次开了发票,然后后期按月确认收入的。然后你按月确认收入的时候,账上做了收入申报了企业所得税,那你这一个季度你的销售额就可以没有。 但这种情况下,最终都是一样的。