你好,你们这个如果属于建筑服务的话就需要办理。

老师您好,我想请问我们公司在外地有项目,当初也不知道需要办理外管证,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三个月也都给甲方开票了,他们也把钱转给我们了,然后这个月外地的税务局说我们没有外管证,她们的发票抵扣不了,于是我在今天才在我们电子税务局上申请,第一次面对这种也不知道,就填了合同上的日期,结果过期了。我们当地的税务局说,让我们拿一份变更合同或者是延长的补充协议来给我们办理外管证延长,才能报验和预缴,我想问这种情况我们有罚款吗?
老师您好,我们是建筑行业,在外地有一个项目,但是没有办外经证,然后客户已经打款到我们公司,所以我们在项目地新开了个分公司,就相当于这次款是总公司代分公司收款,请问这笔款需要总公司从银行转回给分公司吗,这种情况怎么处理呢
老师您好,请问建筑服务中提供劳务和工程类这两者怎么区分呢?因为了解工程类需要办理外经证,要在项目所在地预缴税款。我们开具发票是建筑服务*劳务费,项目没在成都,公司在成都。
老师,我们是装修公司,在重庆那边有个异地项目,注销外经证时对方说我们没有在项目所在地申报个税,我们实际业务不是装修,就是卖了一些家具过去,还带有点安装,然后对方见我们是装修公司,要建筑服务的发票而已,这种我如果说我们申报个税是在我们当地申报的可以不呢,存在这种情况吗?是第一次弄这种异地项目的情况
请问老师,我们公司提供货物及安装,有一个项目在外地出省了,今天才知道在外地提供建筑安装服务要办外经证,我们这种情况是需要办的吗?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那前几年的那个项目没有办,在本地交的税款,这种有什么问题吗?
如果是几年前的项目就不用单独处理。
是每一次开票办,还是一个项目办一个就行。因为一个项目要开好几次票。
这个一个项目办理一次就成
那这个税是怎么预交的呢?
有的项目跨很长的期,有的要跨年才能够完,这个有没有期限限制
办的时候金额只写我安装部分的金额吗?销售的设备是不是还是在本地缴税呢?
在网上就可以办理税款的预缴。
老师,只办理安装部分的吗?设备销售是否就在本地缴税
对,设备的这个是不用管。
有个项目已经进行了大半,只剩少半了没开票了,这样我应该怎么办好呢?
这种情况我觉得还是得去办理的,然后该预缴预缴
那我之前已经在本地交的睡税款咋办呢?预交的话他是按什么税率或者标准执行的呢?
增值税一般是开票金额的3%
这种情况我觉得你可以直接先和当地的税务局问一下,看看用不用预缴再说。
还有其他税吗
其他的所得税有可能也会涉及到的,得看当年的征收情况。
如果后面查出来的话,有哪些影响啊
比如说你们没有预缴查到的话,可能我会有处罚