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老师,我们公司是做产品是对电力建材的,公司中途的内账怎么建啊?可以拿代理记账公司做的外账的作为期初数吗?

2024-05-27 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 11:21

自己没有数据,只有拿外账的作为期初数

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快账用户2786 追问 2024-05-27 11:38

老板是应该是有一套数据的,但是一直没有时间整理出来。所以当时按外账的科目余额表作为期初数,做了两个月,发现有些应收应付数的数据 都比较乱。现在应该怎么啊?

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齐红老师 解答 2024-05-27 11:41

本来中途建账就乱了,没法帮别人整的,以为连单据都没有

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快账用户2786 追问 2024-05-27 11:47

有没有其他办法处理啊?

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齐红老师 解答 2024-05-27 11:49

没有的,哪怕是从一开始建账,你得有单据作为支持

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快账用户2786 追问 2024-05-27 11:58

如果有内账的期初数据是不是可以调整回来呢?

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:02

可以的,反初始化就可以修改

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快账用户2786 追问 2024-05-27 14:07

内账跟外账相比,除了没有税费这块其他的数据是 不是都要有期初啊?

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:08

都是一样的初始化,有什么数字就填什么数

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快账用户2786 追问 2024-05-27 14:15

如果内账资产跟负债、所有者权益有差额的情况,差额应该放那里啊?

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齐红老师 解答 2024-05-27 14:17

为啥会有差额呢?难道你接的账资产负债表就不平?

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相关问题讨论
自己没有数据,只有拿外账的作为期初数
2024-05-27
你好,按结回来账的科目余额表年中建账,录入期初余额和本年累计发生额。
2020-09-11
你好,那你只能取外账的要不跟你申报都不一致
2020-09-19
你好 接前前面的账做  原来做到4月你就从五月开始做账  4月余额录入5月期初 开始做账 
2021-07-07
同学,你好 重新盘点然后以最新的数据作为期初数据
2024-03-13
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