小型微流企业减免 加计扣除 集成电路 都需要填写。
老师好!汇算清缴什么情况下需要填A107011表?
老师您好!汇算清缴里面的关联关系表必须要填,什么情况下要填这张表呀?
老师,在填报企业所得税汇算清缴的A107040这张表如果是小微企业是需要填写吗?
老师,请问一下汇算清缴A107040在什么情况下需要填写这张表啊
请问这个甲公司会计分录是怎样的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的联营企业,乙和丙关联关系, 甲的合并范围就没有丁和丙 是不是
运输和安装费用要计入使用权资产的成本里面吗
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
硬件+嵌入式软件合并一个产品销售;硬件销售额 = 硬件成本 × (1 + 10%) 这个公式是税法规定的吗?主板委外加工,收回后企业自己录程序,再自已贴标包装等,后出售。所以软件成本是录程序的这个人工+自己开发的程序,没有进项,即征即退:软件销售收入*13%-软件销售收入*3%=实际退回的税?
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 老师先接手,稍后给你参考答案
一般征收13%混凝土销售公司,可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提,想换其他颜色,电子发票可以冲红么?会有记录影响二次销售么?
老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债=45×(P/A,5.04%,7)=260(万元) 借:使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷:租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借:递延所得税资产 65(260×25%) 贷:递延所得税负债 66.25[(26
我这个收入那么多,还是小微企业麽?
这个表需要手动填写的麽,我记得我以前填其他表格,保存这个,这个表就有数据了
小型微利企业营业收入、营业成本、期间费用、税金及附加、利润总额,这都是自己填写的,你看下你的利润表里面有吧。
107040第一行自动出来的,自己修改不了。
小型微利企业营业收入、营业成本、期间费用、税金及附加、利润总额,这都是自己填写的,你看下你的利润表里面有吧。 我已经填完了啊,A107040表格保存没变化啊
小型微利企业营业收入、营业成本、期间费用、税金及附加、利润总额,这都是自己填写的,你看下你的利润表里面有吧。 我已经填完了啊,A107040表格保存没变化啊
截图你的主表看一下的。
主表完整的下面的。
107040第一行自动出来的,自己修改不了。 我现在纳闷的是所有表我填好了,这个表没有数据的
减免优惠明细表整个表都是空的数据
你好,你截图你的主角看一下,有可能是系统的问题,你再多试几次多次尝试
好的,我下午再看看
可以的。或是你退出去重新进。