你好,借以前年度损益调整。贷应交税费 这个在纳税调整明细表扣除内里面有一项税收滞纳金。

做账时,漏做了增值税滞纳金。汇算清缴怎么做调整
老师好,请问21年6月有一笔税收滞纳金漏记账了,现在做年度汇算清缴,账可以补记到22年吗
老师下午好!我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金(是2020年漏交的企业所得税85130.33元,滞纳金38180.95),现做2023年汇算清缴应怎样
老师,2023年9月补2022年进项转出的税费和滞纳金,请问2023年汇算清缴时这笔滞纳金在纳税调整项目明细表需要调增吗?
老师,32年漏记一笔税收滞纳金,汇算时怎么补记,怎么调增
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
老师,用现金发的工资,需要交社保吗
2021年10月15日成立的公司,原3个股东,其中一个股东后面未参与经营,相当于实际已经退出,一直没有做工商变更,现在想做变更,可以以1元转让股权给另外两个股东吗?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,扣除里面税收滞纳金是用来调增的吧,那我23年就没有记这个支出,是不是应该在笔上先有支出再调增
你好,是的,这个是要调整的。 你凭证没有做到23年,你做到24年的时候用以前年度损益调整,这个是没问题的。
老师,23年漏记支出汇算在哪调减,漏记的税收滞纳金我是不是应该先调减再调增
你好,这个就是上面说的, 借以前年度损益调整。贷应交税费 这个在纳税调整明细表扣除内里面有一项税收滞纳金。 你填在里面,最终这笔不能税前扣除。
但是他调增了是吧,可是我23年就没计入呀,所以需要先调减吗
你好,是的,也是要调的。 一是增加这笔费用,然后再汇算清缴调整。
汇算表怎么增加这笔,
你好,就是上面说的呀。 这个在纳税调整明细表扣除内里面有一项税收滞纳金。填在这里就行