您好 就是被罚款的金额 对方赔付了5万多 这个金额要支付给老板 是这个意思吗
老师下午好,我们公司做钢材的,21年给工地送货每次货到负责人签收,签收单拿回来我们开发票隔月结清货款,后面工地签收人监守自盗把收到的钢材偷偷转卖了,就出现了我公司后面两个月送到工地的货签收人签收了,但是对方公司不承认不付款,我们这两年都在走司法程序 我们起诉对方公司,对方公司起诉签收人,最后法院判对方公司要按照送货单付款给我们,,可是对方公司欠了非常多的供应商的款没能力还,我们送最后一批钢材合计金额是600万,发票还没有开具,当时这批货财务是做了发出商品,,现在三年了收款遥遥无期,钱收不回来老板肯定是不愿意再发票开给对方公司的,想请你老师,我这发出商品600万要一直挂着帐吗,,怎么处理税务这款才合规呢
老师我请问一下,我公司在2021年采购了一批货物,然后对方按照合同金额开具的发票,但是实际有3万多货物未到货,但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款,这个我们应该怎么退发票呢?以前是纸质的发票,现在是电子发票了。
老师我请问一下,我公司在2021年采购了一批货物,然后对方按照合同金额开具的发票,但是实际有3万多货物未到货,但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款,这个我们应该怎么退发票呢?以前是纸质的发票,现在是电子发票了。
请问老师,我们公司21年因为出口了一批货物被海关罚了16万老板垫付的没有入账,今年打官司打赢了,对方赔了我们5万多,然后诉讼费是5千多,怎么入账呢
请问老师,我们公司21年因为出口了一批货物被海关罚了16万老板垫付的没有入账,今年打官司打赢了,对方赔了我们5万多,然后诉讼费是5千多,怎么入账呢?这个诉讼费,记在今年,还是用未分配利润呢?
就只结转6420年未分配利润吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
20×6年3月5日,甲公司开工建设一栋办公大楼,工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金,甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元,借款期限为2年,年利率为 7%(与实际利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财,共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工,达到预定可使用状态。 不考虑其他因素,甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是( )。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始,还是4月1日开始
一般纳税人公司开具饭店用餐发票,普票,请问入差旅费还是业务招待费?
请问老师2024年7月升为一般纳税人,2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗?
个体户,月开票未超过10万,为什么会有3000多的税费
老师您好,还用更正24年4季度的财务报表吗?利润结转这是13W-6420差额吗?有个会计这样说,我理解不了,不知道对错
请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元,申报工资时也申报了3900元,需要代扣代缴个人所得税620元,请问如何写分录呢
外聘直播老师的住宿费计入什么费用
老师好,去年暂估发票五万,今年已经汇算清缴了,今年才回发票,日期是本月的,这个怎么红冲去年的暂估费用
我是没说明白么?
借:未分配利润16万,贷其他应收款一老板16万,冲减老板的垫资,之前没有入账,补录账。 现在借银行存款 5万,贷 未分配利润5万
要我教你?我是来找你教的,不是要我来告诉你的
那我也得先了解一下 是不是要把款项支付给老板 如果要 就是您这样写 如果不需要 那就不是补录入16万的分录 而且准则不同 用的会计科目会有点差异