你好,现在还在筹建期吗?如果是的话不用动。

制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
汇算清缴A105050职工薪酬明细表中,因为21年属于企业筹建期,费用全部在长期待摊费用开办费中核算,没有分摊。所以不涉及调增。但是工资总额需要填写么?填写在哪里?填写全年数还是负债表期末余额数?
老师我这里一般纳税人工业企业筹建期,厂房设备都是租赁的,现在这个办公楼我们出资装修的,这其中给职工餐厅买了一些设备,全部算得上固定资产我不知道,但是我想把他放到长期待摊费用里面行不行?因为我把装修办公楼的费用单独放到了长期待摊里,这个也想那么揉一起可以吗?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
公司现在还在筹办期,开办费我放到长期待摊里面了,其中包含一部分业务招待费,汇算清缴填写A105080这张表时,该怎么填
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
汇算清缴的时候开办费需要填写,该怎么填
你好,105080这个表格里面填写,我不知道你分摊了没有。所以其他的没法给你回复。
还没开始摊销
105080第一列里面填写就可以的,如果这里面全部都有发票的,再去填写第4列,其他的不要填写,还没有分摊,不要调增。调增就有利润了,就得交所得税了。
资产原值,资产计税基础怎么填
你好,有发票的长期待摊费用的原值。
开办期间的业务招待费不是只能按照60%扣除,这张表里面的数据,那个填原来的数据,那个填扣减后的数据
好,这里不用填写,你分摊的时候再填写就行。