同学你好 按实际的招待费和收入的比例调增哦

制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
汇算清缴A105050职工薪酬明细表中,因为21年属于企业筹建期,费用全部在长期待摊费用开办费中核算,没有分摊。所以不涉及调增。但是工资总额需要填写么?填写在哪里?填写全年数还是负债表期末余额数?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
公司现在还在筹办期,开办费我放到长期待摊里面了,其中包含一部分业务招待费,汇算清缴填写A105080这张表时,该怎么填
公司现在还在筹办期,开办费我放到长期待摊里面了,其中包含一部分业务招待费,汇算清缴填写A105080这张表时,该怎么填
结汇款,分3天收到,这个汇率按哪天的呢
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
老师,你好,说今年的社保基数要按个人平均工资来缴纳,到时我一直没有去改,请问一下,基数交底了怎么补交呀?还有想问一下,在填报个人所得税的时候,比如本期收入是4800元,后面再继续填写个人缴纳部分的社保那些,那实际工资就是本期收入减去个人缴纳部分的社保那些对吗??是不是社保缴纳基数就是按这个数来缴纳呀?
老师,公司股权变更需要提供5月底资产负债表利润表,现在没到季度底,怎么能出这个表
老师:个体户哪里可以查询核定了一个季度可以开多少发票
老师,去年销售一台机器,那时候暂未开票,审计需要给一个情况说明,怎么写比较好呢
老师您好!总公司发工资申报个税,分公司交社保不发工资个税0申报可以吗
公司是生产制造型一般纳税人,账上没有固定资产,也没有做过房租、管理人员工资这些成本,法定代表人在24年时已经去世。现准备注销不再经营,账面有很多货款没有收回,也有部分货款没有支付。我接手后看到26年第一季度公户还往法定代表人账户打款29万,账上挂借方其他应收款挂法定代表人200万,借:应收款-暂估146万+,借其他应收款-暂估-167万+,贷:应付款-暂估-591724.22,贷:其他应付款-暂估41373.23,。我接收就是帮其注销,把账做平,现在我应该怎么合理合规,尽量把税负做到最小?@朴老师
增量发票,合同非常长咋办?
我司准备出口,出口退税备案的流程是什么
资产原值,资产计税基础怎么填
没有纳税调整的,资产计税基础=资产账载金额1.第1列“资产账载金额”:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额
业务招待费开办期间不是只能按照60%扣除吗,填写这个表的时候,开办费这一行我要不要调整
如果是筹建期是全额调增哦 因为是孰低扣除的