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老师您好,23年开票收入的20万,报增值税的时候是冲之前报的无票收入的负数,因为当时退税留抵时报了无票收入,那汇算清缴时收入应该报正数收入的金额对吗?

2024-05-27 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 15:00

您好,对的,这个是没错的,这个

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快账用户7340 追问 2024-05-27 15:02

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-27 15:04

不客气的,祝您开心

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您好,对的,这个是没错的,这个
2024-05-27
对于回款分录的问题,您可以参考下面的步骤: 1.当您收到这笔款项时,可以冲减无票收入,同时增加应收账款1。 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入 -无票收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 之后开发票时,可以按正常流程进行操作,即: 借:应收账款 -XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对于开票报的负数如何入账,可以参考下面的步骤: 借:应收账款 -XX公司(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)
2023-09-27
你好,你开发票和红冲的无票收入金额不一样吗?
2025-07-08
你好,可以在季度申报填写,谢谢
2023-07-13
开票的时候把无票收入那里填写负数申报就可以了。
2022-08-11
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