你好需要视同销售缴纳增值税

“企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,对个人取得的礼品所得,按照偶然所得项目计算缴纳个人所得税” 说的是向本单位以外的个人赠送礼品,那自己公司内部赠送给员工的礼品要代扣交个税吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
1.某商场为增值税一般纳税人,7月份发生以下业务:-|||-(1)购入货物两批,货款均已支付,第一批货物销售额22.6万元(含税),例未取得增值税专用发票:第二批货物-|||-取得增值税专用发票注明货数36万元,增值税税颗4.68万元。第二批货物支付运费时取得承运单位开具的运-|||-输发票4万元。-|||-(2)销售一批A产品,取得不含税销售额30万元。-|||-(3)销售B产品,取得含税收入33.9万元,同时将零售价1.695万的服装作为礼品赠送给膜客。-|||-要求:①本月可以抵扣的增值视进项税额。-|||-②销售产品的增值税销项税额。-|||-③赠送给顾客的服装的增值税税额。-|||-④本月应缴纳的增值税税额。
老师好!公司业务宣传活动中,向本单位以外的个人随机赠送的实物礼品,代扣代缴个税时具体如何操作?谢谢!
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
对于您向中国大陆消费者销售的电子商务业务,您仍然需要一个大陆注册的实体(无论是您自己的还是服务提供商的)来充当海关用途的IOR/EOR。海南自贸港不能履行这个角色,因为相对于中国大陆的关税领土,它基本上被视为"离岸"。 有这方面的问题吗?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
采购和赠送时分别怎么做分录?谢谢
借库存商品贷银行存款 借销售费用 贷库存商品 应交税费-销项税
增送的礼品代扣代缴个税时,是按礼品不税金额*20%吗?
是的,你说的是正确的