您好,这个是可以的,没问题用的

老师,请问下,我们跟客户对账好了金额,但是因为四舍五入的取值不太一样,导致总金额跟客户的会相差一两块钱,这个我能直接在发票上调整单价或者数量来跟对方的金额一致吗?
老是,我开发票之前汇总数据在填上发票模板,我是以单价同样的汇总,但是,有一个以单价汇总,名称不一样,我只复制了一个名称过去,单价,总数量,总金额不变,开给他外账出仓单和发票一样,就是仓库送货单不一样,我不想红冲,这种情况可以吗?在试用期,红冲发票,记大过的,害怕被辞退
老师,我们出口报关,报关资料有19项产品,但是报关行按照相同品名合并了,导致每个单品的单价与合同不一致,但是总数量和总金额是一样的。这样能出口退税吗?
老师,合同上有4个物料,实际也送货单送了4个物料,但是供应商发票内容只开一个物料,总金额和合同对上了,这样可以吗?税务过得了吗?
老师,公司买了一批办公用品。发货清单与发票附件清单有误,即发货清单有两样物品已送但未列入发票附件清单,发票附件清单有两样物品收多。实际上发货清单与发票附件清单总金额一致。像这种情况如果不退回重开的话,收货员签收注明可以吗?
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
老师,进项发票已经稽核,单据齐全是不是等4月申报期 申请退税就行
老师,关于空调改造,算工程服务吧?如果对方开13个点的卖空调设备的发票,这样好吗?还是让他开建筑服务的发票?
请问股权转让是不是按未分配利润按比例的股权金额来作为转让金额?可不可少于这个金额?
哪位老师有离职证明的模版