您好,23年9月 借:管理费用-租赁费 1000 长期待摊销费用 11000 贷:银行 6000 其他应付6000 23年10月-12每月 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 24年1-8也是 借:管理费用-租赁费 1000 贷:长期待摊销费用 1000 以后付款 借: 其他应付6000 贷:银行 6000

请教个所得税汇算的问题,工资这块比如23年计提了10万,23年支付了9万,还有22年的2万,合计11万,那么23年还有1万未付,24年1月支付了,但是有调整,在24年冲了2千,实付8千,请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊?
付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录
付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录
付款是23年付的,发票是23年开具的,但是24年3月才收到的金额是50000普票,应该怎么做会计分录,麻烦老师说具体一些,我在24年应该怎么做会计分录
23年12月付了房租,但没收到开发票,做了预付款的房租的管理费计提,24年3月做年报前发票还有一部分没收到。怎么处理?怎么做分录?