你好,同学,10万税费是销售100件产品发生的。
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
老师好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐饮,需要注意哪些事项
郭老师,请问一下我们送一批物资给群众,那很多人是老人家不会写字的,我们可以写了老人家按手印吗?然后我们拍个照发放物资的照片。
对啊,说的销售该批产品应该就是对应100件产品的,为什么后面这个7万同样说的销售该批产品就不是对应100件的,看不懂啊
它那个答案无合同的就20件,直接减了这7万的相关税费,那个小灶课的老师也没提出这个问题
但是如果按100来算就没答案了,这题目感觉不严谨
可以这样理解:100件是合同规定销售给乙公司的,剩余20件是可以向市场其他公司销售的,并且相关税费是7万。这批产品,不是单指100件,同时生产的还有20件。
题干如果是按您这样写的话,那这就清楚了好理解的,其他题目都是写的比较清楚的,目前没遇到这样理解的问题,就这个题目比较离谱,做的有点懵
同学,你可能考虑的复杂了些。