你好,那你做这个账务处理是什么意思?
老师,我现在分红了每人10万 给A.B.C三个股东; 那我是不是借:利润分配——应付现金股利30万 贷:应付股利30万 借:利润分配——未分配利润30万 贷:利润分配——应付现金股利30万 支付时 借:应付股利30万 贷:其他应收款-股东A10万 其他应收款-股东B10万 其他应收款-股东C10万
老师您好,如果说公司今天给股东分红80万,今天就要支付。那今天就得做分录,借利润分配应付利润80,贷应付利润80。借应付利润96贷银行存款80应交税费个税16万。借利润分配未分配利润80贷利润分配应付利润80,对吗三个分录今天都做出来吗?个税16万计不计入应付利润啊
老师,您好,请问资产负债表中未分配利润反应有利润300万,而负债那边的其他应付款反应有500万,300万减500万后,公司清算时是否不再交个人所得税额?
老师,请问实收资本A公司贷方1620万,B公司贷方180万,盈余公积贷方170万,利润分配-未分配利润贷方600万,其他应收款A公司借方2570万,公司注销后只有这4个科目有余额,如何做账让科目余额为0
老师,请问如果我们买了一辆车子,金额400万,其中银行付了100万,然后法人贷款300万,分录是不是:借:固资400,贷:银行,其他应付-法人300?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
就是想把利润分配降低,其他应付款平掉
你好,你这样的话,其他应付款会越来越高。
看一下你做了这个分录之后,你的其他应付款增加了300万。
哦哦,那我想错了
所以你们单位得还钱,借期的应付款,贷银行存款做这个。