您好 税收金额我这边是系统自动带入数据的 您填了账载金额 然后刷新后 税收金额栏次不能带入数据吗 要自己填写吗

老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师好,请问汇算清缴业务招待费填报账载金额是账上数据,税收金额是用收入 千分之五和实际发生 60% 比较,填低的,我填了为什么有红色感叹号❗️
老师,我想请问一下,企业所得税汇算清缴。比如,福利费和广告费。如果这两项费用都没有超过对应的扣除比例,那是不是账载金额和实际发生金额还有税收金额都填一样的?比如,福利费2024年账上计入了4200,应付职工薪酬-工资的贷方累计金额是77000。扣除比例77000*14%=10780。账上的金额4200没有超过10780,是不是纳税调整那一张表的账载金额和实际发生额还有税收金额都填4200?
朴老师,业务招待费发生额的60%和营业收入5‰限额扣除,选其低,但这些业务费里又有没有开具发票的,请问业务招待费支付其 账载金额:我是填实际发生额,还是只填有发票的那部分发生额? 税收金额是系统自带出来的。
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
刷新不了,它全额调增了
表格无法刷新 还是刷新后没有数据带入
就是 A105000 表里的 25 行
我知道业务招待费栏次哈 可以把您表格截图一下吗 您主表收入金额多少 业务招待费金额多少
收入 412 万,业务招待费 13.4 万
您营业收入主表还没有填数据啊
4128376 就是,改建厂房计入营业外收入了
那您没有营业收入 业务招待费一分钱也不能扣除啊
那应该属于企业筹建期间的支出吧?
企业是还在筹建期吗 刚成立的?
这是我们接的一个烂摊子,之前一直没生产,负债累累,我们买了他的地盖了房子,算是筹建么?搞不懂了!
您是接着前面的帐做的 对么 前面对方单位汇算清缴如何申报的?
前面几年没报了,税务处罚他们没钱,我们接了。税务要求延续他们的账做。
那一直都没有财务报表的 您都是0建账的吗
账务延续怎么会是 0 呀
前面几年没报了 那就是接着前面的财务报表做账的吗 原来财务报表有利润表支出吗
亏损严重,负债累累的!五年以上现在不能抵扣亏损了。
这个企业前面也没有任何收入 对吗