你们给隆庆开发票吗 他们给你们打款吗

请问老师,我单位是母公司,在重庆设立一个子公司(类似宾馆的性质),从2017年开始-2022年筹办期5年的费用都是我们母公司出的,包括房租200万。在其他应收款核算,请问老师,房租在母公司按照新租赁准则做分录吗?因为全部前期的费用合同都是与母公司签订的,房租也是与母公司签订的,合同期20年。
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是新开的,没有行业的相关资质,所以现在和客户的合作,都是找了另一个有资质的公司去签订的,客户会把钱付到这个有资质的公司。我想问下,客户把钱付到这个公司后,这个收入怎么样能合理合规的转入我们公司,然后我们发票和账务怎么处理啊?
老师,请问下,我们公司是一般纳税人,然后有客户和我们签合同,客户合同上用的是公司名字,但是客户一直都是用个人的名字(不是公司的名字)给我们公司私账对我们公司的私账打过来的,也一直不要求开票,但是就这个月3月份。他用个人的名字打了一笔款到我们公司的公账上,原来不要求开票,也一直私对私,这次这么操作,我该怎么做呢
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
发工资选错银行账号了要退回重新发吗?如果不退如何做账
老师,请问个人店铺开服务票给拼多多,也要交劳务报酬所得税吗?
老师你好,我想应聘一家企业的出纳,他们是给别的建筑公司提供资质的,出纳需要开发票,我想问下这种公司开发票有风险吗,还有我好奇他们的成本票怎么来的,是挂靠方开给他们的吗
老师,请问今年新规说销售电梯同时安装电梯一律按13%开票,那销售和安装后如果发生更换电梯配件+安装配件这种业务税率怎么选择,发票项目大类怎么选?
老师,2025 年收到一笔资金借银行存款 贷其他应付款-专项应付款,年底应当做分录借其他应付款贷营业外收入,但是忘做这笔收入了,账上2026年5月份做的,那我汇算清缴的时候该怎么处理,
请问2024年12月有一笔税金及附加忘记计提了,我在2025年1月补计提的,这样导致2025年税金与附加实缴与账载金额不一致,现在汇算清缴对比出来,我应该怎么处理?
如果开发票怎么开,如果不开发票怎么操作才是合规的?
你们给隆庆开发票做收入,这个必须要开发票给他们,因为是他们开给客户发票的
两家都开金额一样的发票吗还是有啥讲究?才算合规!
这个看隆庆赚不赚钱了哦,你们协商