建议根据企业实际经营情况取得合法合规的票据并据此做账、报税。
您好,老师,请教一个问题,因为我们是二包,一包要求我们把发票开过去,总金额270万,但是工程进度很少,现在又搁置了,所以成本发票缺,企业营业利润大,能不能按进度确认收入,这样就不会导致利润那么高,交太多的所得税
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要再赚多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担5个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这5个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,您好,请教下我们现在未分配利润在1.34个亿,公司要求把未分配利润做到4千万左右,我要怎么算我缺多少成本票?还有我现在的利润总额是1.21忆,营业收入1.37亿,按照正常2个点来算利润额,怎么倒推缺多少成本发票?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
嗯,这是肯定的。就是想先暂估,现在是有几个大的工程在做着,发票都还没开齐呢。先把成本暂估算下。
1、(现有未分配利润-目标未分配利润)/所得税税率 2、(营收*2%-现有利润)/所得税税率 仅供参考,具体应根据企业实际经营情况取得合法合规的票据并据此做账、报税。