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请问供应商多给我们开了发票怎么处理呢,而我们付款又按实际产生的付的

2024-05-29 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-29 16:37

按实际支付金额入账

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快账用户2552 追问 2024-05-29 16:37

多开票部份不用挂账吗

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:39

多开票部份不用挂账。

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快账用户2552 追问 2024-05-29 16:42

那抵扣呢,多开的怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:45

先抵扣,再进项转出多抵扣部分

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快账用户2552 追问 2024-05-29 16:51

先抵扣,再进项转出多抵部份,到时税务会说是虚开发票不呢

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齐红老师 解答 2024-05-29 16:55

不会的,实际也没有多抵扣税

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相关问题讨论
按实际支付金额入账
2024-05-29
您好,计入营业外收入就可以了
2023-09-25
你好,对方还要吗?如果要的话,让他出一个委托书,委托其他的人或者是其他的公司收款的证明。
2023-02-07
你好,你可以做进项税额转出借费用或成本,但要税费应交增值税进项税额转出。
2022-08-02
你好;   多开了发票 ; 那你们实际业务是 11100还是11000 ;考虑怎么来做科目; 是什么业务的; 购货的业务吗 
2023-05-23
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