按实际支付金额入账

供应商开增值税专票18616元,我们实付款18600元,多的16元产生的进项税怎么处理
那我请教你一个问题 比如供应商给我们公司开了发票但是我们还未付款 对方公司就已经注销了 这种在实际生活中怎么处理呢?
老师,我们供应商跟我们对账的时候因为价差误差,导致对方多开了24万发票给我们,我们也多付了24万。现在可以在我们的应付账款里面扣24万吗?请问老师发票怎么处理?
老师,我们付款11000,供应商开发票开了11100,多开了100,我们以后不会付款了,应该怎么处理
老师供应商开的票比我们实际付款多一百元,怎么处理专票
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
多开票部份不用挂账吗
多开票部份不用挂账。
那抵扣呢,多开的怎么处理
先抵扣,再进项转出多抵扣部分
先抵扣,再进项转出多抵部份,到时税务会说是虚开发票不呢
不会的,实际也没有多抵扣税