第一列填写10第二列3 第五列,13 第七-3
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,在做汇算清缴,小规模纳税人去年9月份固定资产报废,账上原值87330.00,当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03,累计折旧额为73591.77,固定资产清理金额就少了3672.03,按填表不调账的原则,不影响利润总额不调整账,可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写?按8022.09填?资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
23年账上有1万元押金收不回来了,计入了营业外支出-坏账损失,汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
汇算清缴中资产损失税前扣除及纳税调整明细表(A105090),资产损失直接计入本年损益金额的数据应该填写哪个数
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师您好,我们公司是个小规模纳税人,老板想调整一下他自己的工资,他想多交一些个人所得税,这个工资是我们公司自己看着调吗?老师您有现在的起征点和税率吗?
公司要我做财务负责人 上一个财务负责人把名字改成我的了 但是我一直没有点这个确认 是不是我就还不算这家公司的财务负责人?
合同服务费的报价是不含税单价 客户也是支付了不含税的服务费 现在客户要求开票 税点由客户承担 客户不同意支付这合理吗?
公司购买的易耗品是计主营业务成本,还是销售费用?
税收调查-、2025年上半年,本企业利润同比有何变化? A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 G.亏损 如果今年亏损,是不是直接选择G亏损
不对 我刚写写错了 第二列你处置这个货物的销售额第四列是成本 105000 33行 账在金额10
老师,没理解,能写清晰些吗
105090这个表格里面的第二列填写你处值货物的销售额 你这个是货物销售出去了吗? 说一下你的这个货物的销售额还有成本。
去年是做了盘亏损益10,今年转回了3元,然后3元的货物以3元出去了
105000这个表格33行填写账载金额时,其他的不调整。
然后在明年汇算清缴的时候,你再填写105090这个表格。
年的时候按照我上面的做法调减3就可以了。
第33行使准备金,但是我们是存货原值,不是准备金,也可以填在这列吗
好资产减值准备斤的可以啊