第一列填写10第二列3 第五列,13 第七-3

老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
老师,在做汇算清缴,小规模纳税人去年9月份固定资产报废,账上原值87330.00,当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03,累计折旧额为73591.77,固定资产清理金额就少了3672.03,按填表不调账的原则,不影响利润总额不调整账,可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写?按8022.09填?资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填?
做企业所得税汇算清缴,填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
23年账上有1万元押金收不回来了,计入了营业外支出-坏账损失,汇算清缴时需要填资产损失税前扣除及纳税调整明细表吗?我看有的会计不填这个表直接填在成本支出明细表里营业外支出下面其他行
汇算清缴中资产损失税前扣除及纳税调整明细表(A105090),资产损失直接计入本年损益金额的数据应该填写哪个数
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
我们承包学校食堂,收款到了学校,学校让我们开票把款打给我们,这样操作符合规定吗?我们认为学校是代收代付,用个收据就行了,您认为怎样操作是合规的呢?
老师,营业账薄印花税的计税依据是什么?
老师,请问一下:我们公司准备把财务公司的账接回来自己做,然后要买电脑和打印机做账,买哪一种配置的电脑和打印机比较好呢?能教一下吗?(朴老师)
请问办理出口退税申报我需要准备些什么资料呢?
老师 1月要开始申报印花税了,公司去年8月刚成立,一般纳税人,发现前几个月印花税申报为0,但是2025年8月到2026年1月,每个月都有实收资本20万入账,2025年8月付房租64000元和物业费11100元,这些是否要交印花税,有哪些范围要交,怎么交,交多少,账怎么做公司还有12月支付研发技术服务费是否要交
不对 我刚写写错了 第二列你处置这个货物的销售额第四列是成本 105000 33行 账在金额10
老师,没理解,能写清晰些吗
105090这个表格里面的第二列填写你处值货物的销售额 你这个是货物销售出去了吗? 说一下你的这个货物的销售额还有成本。
去年是做了盘亏损益10,今年转回了3元,然后3元的货物以3元出去了
105000这个表格33行填写账载金额时,其他的不调整。
然后在明年汇算清缴的时候,你再填写105090这个表格。
年的时候按照我上面的做法调减3就可以了。
第33行使准备金,但是我们是存货原值,不是准备金,也可以填在这列吗
好资产减值准备斤的可以啊