你好,汇算清缴的时候是需要纳税调整。
老师,您好,请教一个问题,我这家单位。他们的这个现在要注销了,之前因为他公司的上还有一定小面包儿车。是以公司的名义买的,想把这个小面包车卖掉。可是公司有两年没有经营的吗,这两年就是。前几天我给他补申报呢,现在就是开这个小汽车的票,不知道怎么样开。我查了一下,以前的开票记录,他以前就是说那个增值税的普票和专票都没有领过,全部是领的那个。全部是开票开的那种网络版的机打发票,那个票我也不了解是什么意思,这个小汽车开什么样的票呢,没有有金税盘,我到税务局给他领个金税盘吗?
老师 有个问题想请教一下,我8月23号申请了百万元发票,从8.23-9.23这两个月可以开十张百万元发票,已经实地考察通过了,但是没有完全办好,结果税盘已经变更成百万元了,而且开了六张百万元的发票,9.2税务局才准予变更,我还打电话问过,有一个工作人员说,只要实地考察过了能开发票就算是通过了,后期可以补全就行,发票以前的发票也算是百万的,是这十张里面的。还有一个地方的工作人员说,他们系统上显示9.2才通过的,之前为什么能开他们也不清楚,发票是从9.2号开始算,我现在不知道应该听谁的,也不知道发票应该怎么算了!
想问老师一个问题,我现在应聘了一个建筑公司,之前的会计啥都没交接,就口头随便的交接了一下,还有很多的内帐,都没交接,比如专票的抵扣税金退还,我看账上他票不够,退不了进项,我如果退他2000多的税金,他就要再重新弄2000多的普票来冲工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能说是接在她后面做,她之前的东西我不能动,然后我就让之前的会计自己去处理这个问题,他说他已经离职了,就推给我,态度还恶劣的不得了,请问我做错了吗?如果之前的会计愿意告诉我这个帐怎么回事,我很乐意帮这个忙,可惜不是
老师晚上好,我刚进公司准备接手账,查账2021年发现这些问题,之前换了几个会计,这些账错不知道怎么调?请求帮帮忙,申报增值税表和利润表的收入不符,本来是免税的,然后账上做交税了,她后来更改报表变成免税后,增值税表的收入和利润表不符,然后在2022年3月就收到了2个季度的退税,还有会计错了,税也做对,成本很多没有发票,真的不知道怎么调?
请问一下老师,我接收之前会计的,发现之前会计没有注意发票,有些领导消费开的发票税号后几位不知道系统开成几个零,这样税号就跟公司税号对不上,又已经报销了,请问汇算清缴这个费用还能抵扣吗
老师您好,子公司和母公司都不是上市公司,并且都在境内,那子公司分红250万给母公司要交子公司要企业所得税吗?母公司将这250万分给自然人股东是否代扣代缴个人所得税?
公户100万,股东私人卡50万一起转到另一个公司投资款,那分录应该怎么写?
我公司股东,我个人账户往公司公户上打款,用做资金周转,打款时写借款妥当吗?后续会有什么影响吗?
A(代理商)的营业额直接进B(总公司)公账,开票由A(代理商)开具,每个月B(总公司)会往A(代理商)返款(营业额),这是半路接回来的公司,之前财务都做把这笔返款做成借款了,这笔B(总公司)返款的做账方法要怎么做才合适,前面做成的借款需要怎么冲掉?
老师,开成品油发票是不是得单独申请
Exw方式出口,货代不会给我们提单吗?
工商年报中是否有网站或网店,私域的APP算网店吗
请问增值税已经申报,但是城建税减半忘记勾选,现在从哪里改?
个体报年报时,这个资金数额填的是什么
企业报年报时,如果没有实缴出资,是不是就不用填
请问一下有时公司在广州驻点的同事来公司深圳办事,老板跟他出去吃饭来报销,这个发票是做福利费还是广州同事的出差费啊,企业所得税可以抵扣吗
吃饭的这个是不能抵扣的。
老板跟广州驻点的同事不能做福利费吗
抱歉,我理解错了,这个企业所得税可以抵。
所以这种情形是做福利费还是广州同事的出差费里啊
这种我觉得如果是出差过程发生的费用直接计入差旅费就行。
可是这个餐饭老板和同一个高管也吃的,3个人吃饭,可以做到那个同事得出差费吗
如果说大伙儿就是一起吃饭,那就是记住到福利费。
不是全部同事,就是有事是老板和那个驻地同事,有事是几个高管吃的,都是做福利费吗
对,这个记住福利费就行。
这些钱基本都是老板出钱来报销的,请问一下这个做老板报销的,因为是法人,会不会有点危险啊
没事儿,这个正常有发票就可以。
报销这些之后餐费发票和报销单,可以吗
对附这个就可以了。
需要注明备注那几个人吃饭吗,为什么聚餐吗,有时聚餐没有原因的,怎么办呢,还有这个餐饭需要申报个税吗
这个不用标的那么清楚的,这种大家一起吃饭的不用申报个税
1.那这个餐饭是不是需要计提啊, 2.还有福利费并不需要全体聚餐才能做是吧,只要是公司同事吃饭餐饭都能做福利费对吗, 3.只是一个人吃的餐饭需要申报个税,2个人以上的不需要申报个税对吗
第一,这个福利费可以去计提一下。
只要公司聚餐就可以计入福利费。
对,第三个就是你说的这个意思。