您好,对的,这个是没错的,这个就可以

老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师、我这笔业务,之前走的是借:预付账款,贷;银存。后来发票对方已经给开过了,也做账了。现在还有尾款付,然后我要冲以前的预付吗?怎样做?
老师我之前预付100万货款 然后今天货到了120万 我账务处理贷方预付货款直接做120万 然后另外做一笔借预付账款20万 贷银行存款吗
之前预付了一笔款 借方是应付账款 现在收到了退款 贷方是不是也是应付账款? 可以把预付的冲掉么这样做
之前有一笔预付款借3000000.00,贷银存,然后财务报表预付显示是负465000.00的,然后我做了一笔把借预付465000.00贷应付465000.00,这样对吗?也只做过一笔预付款
我们在2025年1月变更了公司名称,但是对方欠我们的是2024年的发票,还是要跟转账记录保持一致开给原来的公司吗?税号没变就是公司名称变了
预收帐款处理,请让暖暖老师回答
老师好,我有两张专用发票已经抵扣了,现在对方发来作废确认函,我是应该怎么做呢,怎么转出怎么确认啊
老师,你好,账上有31万库存,实际2025年3月已经停止营业,实际库存0,我2025.8月接手,领导让我把库存调整成0,我12月做的借:管理费用-其他,贷:库存商品,准备汇算清缴纳税调增,这批库存是外账,有发票,有入库单的,预估是前期管理人员和代账公司对接有问题,导致前期库存,结转成本有问题,我需要把自己责任摘除干净,如何做分录,如何调账?需要保存什么证明,比如要不要写情况说明公司盖章?盘点表公司盖章?
老师好,我们公司与个人签订代理销售产品协议,约定按照销售额比例返佣给这个人,这个人提供不了发票,财务上怎么合规处理呢?怎么给他转钱返佣
老师,请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票,不能分月开了?
老师,单位收的承兑转给了收承兑的单位,他们全额到银行存款到我们账上,然后利息收现金,这种怎么入账?
老师,买的彩钢房54900元,列入固定资产-房租建筑物,还是器具工具呢?
老师,a公司有个长期股权投资-W公司100万,现转让给B公司,a公司和B公司分别如何做账务处理呢?
老师,公司销售自己使用过的二手车,公司现在是一般纳税人,二手车是小规模期间购入的,公司是不是可以放弃享受简易政策3%,然后给对方开具13%专票呢?
为什么调节之后报表会有变化,我想应该没有吧!
你给我看一下吧截图
购买两笔进出口货物,一共成本3465000000,所以还剩456000几个0没有数清楚反正就是这个数
这样的话,预付应该最后还有一个差额才对,和前边3000000
就是差这个465,然后我发现改了之后,资产总额变了,
会变,因为这个会减少资产总额
分录是不是对的啊!那要重新申报
是对的,重新申报就行
不做这个分录其实也没有问题
他只是影响这个最后的差额
其实只要对利润表没有影响都可以不用报
嗯对是这个意思的了