您好,对的,这个是没错的,这个就可以
老师,老师,我想问一下,我银行预付了设计费用,借预付账款,贷银行存款,然后收到发票后再做一笔分录是借应付账款,贷银行存款吗
老师、我这笔业务,之前走的是借:预付账款,贷;银存。后来发票对方已经给开过了,也做账了。现在还有尾款付,然后我要冲以前的预付吗?怎样做?
老师我之前预付100万货款 然后今天货到了120万 我账务处理贷方预付货款直接做120万 然后另外做一笔借预付账款20万 贷银行存款吗
之前预付了一笔款 借方是应付账款 现在收到了退款 贷方是不是也是应付账款? 可以把预付的冲掉么这样做
之前有一笔预付款借3000000.00,贷银存,然后财务报表预付显示是负465000.00的,然后我做了一笔把借预付465000.00贷应付465000.00,这样对吗?也只做过一笔预付款
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
普通发票铝塑板一级科目是什么
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
为什么调节之后报表会有变化,我想应该没有吧!
你给我看一下吧截图
购买两笔进出口货物,一共成本3465000000,所以还剩456000几个0没有数清楚反正就是这个数
这样的话,预付应该最后还有一个差额才对,和前边3000000
就是差这个465,然后我发现改了之后,资产总额变了,
会变,因为这个会减少资产总额
分录是不是对的啊!那要重新申报
是对的,重新申报就行
不做这个分录其实也没有问题
他只是影响这个最后的差额
其实只要对利润表没有影响都可以不用报
嗯对是这个意思的了