你好!这个是不是交所得税,要税务局认定

老师,我们是畜牧业,我们收到政府的补贴20万,我做借:银行存款贷营业外收入 还要不要经过递延收益
收到政府补助款,做递延收益是吧。如果收到200万,我就做,借:银行200 贷:递延收益200,然后再根据每月花的钱,形成的费用,结转递延收益到营业外收入是吧。那么比如这个月我花了10万,但是有1万是增值税,9万形成费用,那么我从递延收益结转10万到营业外收入,还是9万到营业外收入
收到政府补助款,做递延收益是吧。如果收到200万,我就做,借:银行200 贷:递延收益200,然后再根据每月花的钱,形成的费用,结转递延收益到营业外收入是吧。那么比如这个月我花了10万,但是有1万是增值税,9万形成费用,那么我从递延收益结转10万到营业外收入,还是9万到营业外收入
老师,递延收益,结转营业外收入,那么是不是本季度利润增加,需要多缴纳企业所得税了?
老师,递延收益(政府补贴款),结转到营业外收入,那是不是要增加本季度的收入,以及增加企业所得税?
满足条件不缴纳,需要做什么分录
这笔费用是23年产生的,我需要返结账,做什么分录?
你好!这个你借递延收益 贷以前年度损益调整
这个是在24年做是吧? 不用反结账? 代理公司要我反结账23年,叫我确认收入,那么确认收入不是要增加缴纳所得锐税的意思吗?
您好!如果你项反结账也可以。但是季度申报表估计要改
返结账,不缴纳企业所得税,需要做什么分录?结转营业外收入就行了吗?
你好!是的。借递延税收益 贷营业外收入
还要调整分配利润不? 那结转到营业外收入,不用交税的话,24年不需要做什么处理吗?
你好!是的,是要调的
你24年不用处理了。填申报表的时候填入不缴税收入
修改报表,应该要填写哪个?不交税收入?利润表是吧?
你好!是的。不缴税收入。 利润表是计入营业外收入